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2022年4月1日至2022年12月31日,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的普通發(fā)票免征增值稅,印花稅減半征收,企業(yè)所得稅不免,利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)是2.5%,對(duì)嗎,如果我開(kāi)100萬(wàn)的普票,企業(yè)所得稅按稅所要求的1.8%利潤(rùn)率征收,是不是100萬(wàn)*1.8%=18000元*2.5%=450元,是這樣算嗎
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2022-11-03
老師,我想問(wèn)一下,我們是軟件開(kāi)發(fā)企業(yè),去年成立,應(yīng)該享受兩免三減半政策,但是我們企業(yè)沒(méi)有備案,是不是還得交稅呢?我們?nèi)ツ暧杏?,是不是不能免所得稅呀,我們今年備案的話,是不是從今年開(kāi)始能免兩年,就是能免今年和明年的呢?
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2018-10-22
老師,我們的個(gè)體工商戶需要給對(duì)方代開(kāi)專票呢,金額又比較大,開(kāi)票金額為多少時(shí),稅款少交并且個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅免交呢?如果開(kāi)210萬(wàn)的話,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅得繳納多少呢?
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2021-03-29
老師,請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅是怎么計(jì)算的這個(gè)不懂,實(shí)際的利潤(rùn)額是66119.76×25%的稅是應(yīng)納所得稅額是16529.94,是小型微利企業(yè)所以可以減免所得稅,這個(gè)不是很明白是怎么計(jì)算的?之后減免了13000多,再之前第三季度交的稅是6600,最后本期應(yīng)補(bǔ)退是0元,是怎么計(jì)算的不是很懂,那到底是應(yīng)該要交稅還是要退稅給我們
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2020-01-14
老師,個(gè)體戶的個(gè)稅是如果核算申報(bào)的?有免稅政策嗎?無(wú)論應(yīng)納稅所得額多少都得繳納個(gè)稅嗎?是每個(gè)季度一繳嗎?
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2022-04-22
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓之前把未分配利潤(rùn)分給股東要繳稅嗎?投資人在境內(nèi)取得符合居民企業(yè)股息、紅利免繳所得稅嗎?
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2019-12-16
3ABC公司2X18年至2X20年三年免交所得稅2X18年已知三年免稅 后的以后各年將按25%的稅率繳納所得稅,2X18年至2X21年各年年 末應(yīng)納稅時(shí)間性差異分別為100萬(wàn)元、800萬(wàn)元、900萬(wàn)元、600萬(wàn) 元,可抵扣暫時(shí)性差異分別為0、200萬(wàn)元、500萬(wàn)元、100萬(wàn)元, 各年的利潤(rùn)總額分別為1000萬(wàn)元、2000萬(wàn)元、1800萬(wàn)元、3000萬(wàn) 元 無(wú)其他差異。其他資料略 要求:根據(jù)上述資料,分別編制2X18年至2X21年各年確認(rèn)應(yīng)交所得 稅、遞延所得稅和所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
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2022-01-05
我認(rèn)為選項(xiàng)c說(shuō)法不正確的理由是:“在境內(nèi)居住不滿1年但超過(guò)90日的”有二種情形: (1)“長(zhǎng)期非居民個(gè)人”——就境內(nèi)全部所得納稅,無(wú)免稅優(yōu)惠; (2)“短期居民個(gè)人”——就境內(nèi)外所得納稅,但有“境外所得境外支付的部分免稅”的優(yōu)惠。 因此C選項(xiàng)的結(jié)論:“僅就其該年度來(lái)源于境內(nèi)的所得申報(bào)納稅”的說(shuō)法是錯(cuò)誤的,因?yàn)榫惩馑镁硟?nèi)支付的部分也是需要納稅的! ——請(qǐng)問(wèn)老師,我分析的是否正確?
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2022-05-04
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司是小規(guī)模納稅人而且是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),免征增值稅的話轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,是要交企業(yè)所得稅的,但是我們公司個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不交企業(yè)所得稅交的是個(gè)稅,那這個(gè)免征的增值稅該怎么樣?
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2019-10-05
當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額,和免稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是一樣的嗎
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2019-07-13
A居民企業(yè)投資B居民企業(yè),年底B未分配利潤(rùn)是200萬(wàn)。其中A占100萬(wàn)。這個(gè)100萬(wàn)A是不交所得稅可以直接拿走的。 可是A拿走后,在自己的賬目上是免稅收入,未分配利潤(rùn)多出來(lái)100萬(wàn)。這100萬(wàn)再分配到A企業(yè)的個(gè)人股東,不是還得叫20%的個(gè)人所得稅么?
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2020-07-21
老師,現(xiàn)在出來(lái)新政策小規(guī)模納稅人免征增值稅,那企業(yè)所得稅是怎么計(jì)算的?。靠梢蚤_(kāi)成本票進(jìn)來(lái)抵扣嗎?
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2022-03-25
個(gè)體工商戶小規(guī)模餐飲店,核定征收,月銷售額在8萬(wàn),除了免增值稅,交個(gè)人所得稅外還需要交什么稅?另外交個(gè)人所得稅按收入的百分之多少來(lái)交?如果是查帳征收需要交哪些稅?如果是小規(guī)模的餐飲公司征收哪些稅?
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2019-09-05
公司是經(jīng)營(yíng)農(nóng)作物銷售,自產(chǎn)自銷,符合免收企業(yè)所得稅政策,現(xiàn)在公司有空地用于出租給另給一家公司,每月收取租金,借:現(xiàn)金,貸:其他業(yè)務(wù)收入嗎?那么是免稅企業(yè),怎么報(bào)稅?
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2017-06-02
小規(guī)模納稅人,月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)免征增值稅,那就說(shuō)凈利潤(rùn)不管是多少只要銷售額不超過(guò)10萬(wàn)就免征增值稅了是嗎, 是不是企業(yè)所得稅是正常收的
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2019-02-21
老師,成立個(gè)體工商戶不超過(guò)10萬(wàn)是不是可以免交增值稅和附加稅?需要繳納個(gè)人所得稅嗎?稅率是多少?還有煙酒茶葉的發(fā)票可以入賬嗎?
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2019-10-24
診所都是免稅收入嗎
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2017-08-24
在申報(bào)非居民所得時(shí),無(wú)住所個(gè)人正常工資薪金里面總收入就寫(xiě)總工資收入,代扣繳的社保費(fèi)填入免稅收入嗎?
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2021-11-11
資產(chǎn)上由于有會(huì)計(jì)上和稅法上的差異,所以所得稅費(fèi)用分為遞延所得稅和應(yīng)交稅費(fèi)。那如果收入和費(fèi)用也有免稅政策,那么會(huì)計(jì)上和稅法上也是有差異的?該怎么處理呢?
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2020-07-03
我公司購(gòu)入口罩捐贈(zèng)給了醫(yī)院,但購(gòu)買時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票,增值稅是不是免稅?所得稅可不可以全額抵扣?謝謝老師!
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2020-03-24