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員工本市跑業(yè)務(wù)報(bào)銷的打車費(fèi),所得稅稅前扣除有限制嗎?私車公用所涉及的過路費(fèi),汽油費(fèi),修車費(fèi)可以進(jìn)賬嗎
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2017-06-16
老師就是公司老板的車子油費(fèi)的報(bào)銷公司入賬有風(fēng)險(xiǎn)嗎,我聽老師說要去開租賃發(fā)票來,費(fèi)用才可以入賬稅前扣除才安全,,我們稅務(wù)局開500不用繳納任何稅費(fèi),那老板每個(gè)月去開500元來入賬,油費(fèi)報(bào)銷入賬,這樣就不會(huì)在所得稅上沒有風(fēng)險(xiǎn)吧?每個(gè)月開來的500元發(fā)票不用個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)了吧!這樣做賬有何問題嗎?這樣可以嗎?
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2020-04-03
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)被損壞了,做了營業(yè)外支出。請(qǐng)問可以在所得稅,稅前扣除嗎?需要準(zhǔn)備什么資料備查嗎?
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2021-05-08
我們作為購買方將發(fā)票丟失,可以拿對(duì)方記賬聯(lián)復(fù)印件入賬嗎,還是應(yīng)該怎么辦,可以正常所得稅稅前扣除嗎
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2019-07-03
勞務(wù)費(fèi)多少可以不用開發(fā)票,例如保潔費(fèi)、管理費(fèi)。需要填收據(jù)嗎,用于所得稅稅前扣除
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2020-03-11
勞務(wù)分包單位取得包工頭個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票能進(jìn)行所得稅稅前扣除嗎?個(gè)人去稅局代開勞務(wù)發(fā)票要交哪些稅?
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2021-09-14
麻煩王老師解惑一下,這是所得稅一章中,未決訴訟均不應(yīng)該稅前扣除,本題怎么說沒有差異?擔(dān)保300萬增加營業(yè)外支出,會(huì)致利潤減少啊,怎么不用調(diào)整呢?
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2020-06-15
2016年的一筆帳,發(fā)票已開,所得稅前已扣除,現(xiàn)在牽扯要退票退費(fèi),怎么操作合適?
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2018-07-25
,請(qǐng)問12月份計(jì)提的工資2019年1月份發(fā)放,允許2018年所得稅匯繳清算前扣除嗎?
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2018-12-18
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在幾百元的后勤零星采購,實(shí)在沒有發(fā)票開,可以所得稅前扣除不?
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2018-09-30
公司 租用 個(gè)人住宅房產(chǎn) 作為辦公場(chǎng)所,并取得租賃發(fā)票??梢宰鳛槎惽翱鄢龁??
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2018-07-12
老師,固定資產(chǎn)一次性扣除在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)少算了一個(gè)月的折舊,這個(gè)得怎么辦?
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2023-07-10
對(duì)方12月多開了30萬左右發(fā)票過來,未付款的,可能要過幾個(gè)月才付,能一直掛著應(yīng)付賬款嗎?對(duì)今年的企業(yè)所得稅稅前抵扣有沒有影響?
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2017-01-09
老師您好個(gè)人繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)是在單位繳納的扣款小票沒有正式票據(jù)能否在所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除因未在工資個(gè)月中計(jì)提扣除而是一次性繳納到公司公司給開具的是單位印制的扣款小票后有單位統(tǒng)一繳納到社保和醫(yī)保的!另外我是總公司的下屬單位
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2016-05-31
月工資表制作時(shí)個(gè)人每月醫(yī)療救助金10元是不允稅前扣除的,實(shí)際中那是要單獨(dú)列一欄在稅后扣除10元么?比如基本工資+各項(xiàng)補(bǔ)貼-不含10元的個(gè)人社保-個(gè)人公積金=應(yīng)納稅所得額,應(yīng)發(fā)工資一個(gè)稅一10元=實(shí)發(fā)工資。對(duì)么?
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2016-11-10
老師請(qǐng)問一下19年計(jì)提的員工年終獎(jiǎng)金,但是在2020年才發(fā)放,所得稅匯算時(shí)要全額調(diào)增19年計(jì)提的獎(jiǎng)金嗎?以前年度損益調(diào)整科目是不是只是用于會(huì)計(jì)上的差錯(cuò)更正的,不參與所得稅匯算?那么如果2020年用了以前年度損益調(diào)整科目在匯算19年所得稅時(shí)也不能稅前扣除屬于19年的費(fèi)用?只是會(huì)計(jì)上來說利潤減少了而已?
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2020-02-25
1.甲公司為居民企業(yè),2021年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下(不考慮其他因素):(1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺(tái)設(shè)備收入20萬元,轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元;(2)實(shí)際發(fā)生合理的工資薪金支出100萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)支出9萬元(3)稅收滯納金5萬元,贊助支出30萬元,被沒收財(cái)物的損失10萬元,環(huán)保罰款50萬元,合同違約金支出20萬元;(4)實(shí)際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元;(5)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)3500萬元。計(jì)算2021年度應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2022-12-18
計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)繳納所得額時(shí),特別提醒增值稅不允許扣除的原因是: 企業(yè)繳納的增值稅稅款,因增值稅是價(jià)外稅,發(fā)生銷售時(shí),直接就記入"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅"科目,不擠占成本費(fèi)用,故計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時(shí)不得扣除,老師 這個(gè)里面所說的不擠占成本費(fèi)用具體是什么意思
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2021-06-24
上月7至9月份的企業(yè)所得稅191.45扣繳前后應(yīng)怎樣做分錄?
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2017-11-10
#提問#:分別投資不同企業(yè)的合伙人,他的稅前扣除5000塊能重復(fù)扣除嗎?
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2020-03-20