2016年的一筆帳,發(fā)票已開,所得稅前已扣除,現(xiàn)在牽扯要退票退費(fèi),怎么操作合適?
學(xué)堂用戶zippsj
于2018-07-25 14:57 發(fā)布 ??711次瀏覽
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佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計(jì)師
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在退回的當(dāng)月進(jìn)行處理就可以了
2018-07-25 14:59:11

出口貨物因故退運(yùn)(關(guān)),若已辦理了增值稅或消費(fèi)稅出口退稅,應(yīng)返納所退稅款
出口貨物發(fā)生退運(yùn)怎樣納稅申報?
(一)錄入流程
第一步-進(jìn)入生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)-進(jìn)入向?qū)?單證申報向?qū)?
第二步-單證明細(xì)數(shù)據(jù)采集-退運(yùn)已辦結(jié)稅務(wù)證明申請;
第三步-設(shè)置單證申報標(biāo)志-退運(yùn)已辦結(jié)稅務(wù)證明申請;
第四步-打印單證申請表-選擇退運(yùn)已辦結(jié)稅務(wù)證明申請表;
第五步-生成單證申報數(shù)據(jù).
發(fā)生本年度退運(yùn)的,在當(dāng)期用負(fù)數(shù)沖減原免抵退稅申報數(shù)據(jù).企業(yè)出口退運(yùn)若發(fā)生在單證收齊前,在出口退稅申報系統(tǒng)中作單證不齊沖減,同時錄入退運(yùn)證明;若退運(yùn)時,恰好單證收齊,還未在申報系統(tǒng)中作收齊,可進(jìn)行單證收齊沖減,同時錄入退運(yùn)證明;若退運(yùn)時,已作單證收齊申報,可作為當(dāng)期出口貨物明細(xì)錄入負(fù)數(shù),作當(dāng)期收齊處理,同時錄入退運(yùn)證明.
2019-02-13 14:05:22

第一步:點(diǎn)擊“發(fā)票管理”--“紅字發(fā)票信息表”--“紅字增值稅專用發(fā)票信息填開”。
第二步:選擇“購買方申請”—— “已抵扣”,輸入”對應(yīng)藍(lán)字增值稅專用發(fā)票信息“所需的內(nèi)容,輸好確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊”確定“。
第三步:輸入票面信息,確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“打印”。
第四步:點(diǎn)擊“發(fā)票管理”--“紅字發(fā)票信息表‘--”紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”。
第五步:打開剛填寫的申請表,點(diǎn)擊“上傳”。
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)校驗(yàn)通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的信息表,并將信息同步至納稅人端信息中。這時,購方的操作也就此結(jié)束了方操作步驟:
第一步:點(diǎn)擊“發(fā)票管理,打開發(fā)票填開界面,點(diǎn)擊“紅字”——“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”。
第二步:點(diǎn)“下載”,選中相對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表,開具紅字增值稅專用發(fā)票,以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字開票就此完成。
銷方開出的紅字發(fā)票不用寄給購方,把購方開出的紅字信息表和自己開具的發(fā)票放在一起做帳即可。
2020-05-22 10:47:09

你好,可以具體描述下事項(xiàng)嗎?退款是否退貨呢?
2019-01-08 15:41:16

應(yīng)該是月銷10萬,季度銷售30萬以內(nèi)免稅。開具的發(fā)票可以稅前扣除
2019-03-03 11:52:19
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