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剛接到一個(gè)公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的賬,錄入期初數(shù)據(jù)進(jìn)去發(fā)現(xiàn)他們的公司居然還有應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅的掛賬在貸方,不明白,交稅時(shí)間不是都過(guò)了嗎,這個(gè)合不合理,不明白為什么這個(gè)時(shí)間段還有應(yīng)交企業(yè)所得稅在貸方。
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2016-10-31
老師,小規(guī)模自開(kāi)專票的分錄是這樣的嗎?貸方是掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎? 不能掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-11-22
“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)”可以不通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”科目,直接結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”嗎? 例如: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
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2021-12-24
請(qǐng)問(wèn)在安裝生產(chǎn)線的過(guò)程中 領(lǐng)用的外購(gòu)原材料的增值稅,是無(wú)需處理 還是要記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)???
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2023-06-07
老師你好!我問(wèn)了是貨方應(yīng)交增值稅,也交了稅,是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貨銀行存款啊,我的科目初期應(yīng)交稅費(fèi)不填啊,對(duì)下個(gè)月有影響啊
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2022-02-10
郭老師在嗎,年末應(yīng)交稅金,我一直每年都有余額對(duì)沖至0,年末買了一臺(tái)汽車,不小心認(rèn)證了,所有現(xiàn)在有了留抵稅額,比如:貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)30000,借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)24000,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000(這個(gè)是之前的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)),這樣還需要對(duì)沖,怎么對(duì)沖呀(留抵稅額2000)
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2023-01-11
老師,小規(guī)模自開(kāi)專票的分錄是這樣的嗎?貸方是掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎?不能掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-11-22
你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)月末增值稅是通過(guò)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎,累計(jì)一個(gè)季度應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額,待第二季度第一個(gè)月繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。這樣對(duì)嗎?謝謝
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2019-08-29
各位老師,請(qǐng)問(wèn),①我公司是做健康體檢的,客戶是單位的,客戶都是先來(lái)做體檢,之后對(duì)完帳以后,才開(kāi)發(fā)票,然后才回款,這樣我就先確認(rèn)主營(yíng)收入和銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)到月末的時(shí)候,我是不是應(yīng)該把銷項(xiàng)稅的貨方轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅的科目貨方,②這未交增值稅到對(duì)方單位來(lái)開(kāi)發(fā)票了再作申報(bào)并繳納可以嗎? ③我做了未開(kāi)票收入處理是否可行?謝謝!
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2020-07-08
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目的借貸方怎么用?分別代表什么?
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2020-07-10
借:應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金未交增值稅 去年的,發(fā)現(xiàn)實(shí)際沒(méi)有繳納,當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)了,這個(gè)分錄就多轉(zhuǎn)出了?,F(xiàn)在怎么更正,是直接這分錄紅字更正嗎
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2020-06-12
如何從財(cái)務(wù)軟件上查出今年一共交了多少增值稅?我們每月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),做相反的分錄,余額記入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,未交增值稅
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2020-04-19
因?yàn)榭吹綄W(xué)堂老師有講到年末結(jié)賬時(shí)需要把“應(yīng)交稅費(fèi)”-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目,如銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金等做相反方向結(jié)轉(zhuǎn)為零,所以檢查了自己的帳,發(fā)現(xiàn)“應(yīng)交稅費(fèi)”-應(yīng)交增值稅下的:“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”和“銷項(xiàng)稅額”的往年數(shù)額都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)我需要把這些明細(xì)科目做反方向結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2020-03-24
預(yù)交的稅金 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 - 帶征企業(yè)所得稅要計(jì)提而別的不用呢?
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2017-09-08
開(kāi)票代扣代繳增值稅的,可以這樣做帳嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 已交稅金 金額 貸:銀行存款 金額
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2017-08-15
當(dāng)月無(wú)應(yīng)交增值稅時(shí)可以借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額330元 貸:管理費(fèi)用330元嗎?是不是應(yīng)該有了應(yīng)交稅款后才可以這樣做啊
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2017-09-05
老師,你能幫我看一下這三筆憑證的分錄對(duì)么,我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這三個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)不平
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2019-01-07
我剛才咨詢的應(yīng)交稅費(fèi)的問(wèn)題,我找到課件了,他是這樣說(shuō)的,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)按之前那樣做,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),要做第二筆分錄!我還是不太明白,我月末是吧進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的
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2019-09-11
老師,我看到有的老師做的賬,例如已經(jīng)交的增值稅,記到借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 ,貸:銀行存款,但不是已經(jīng)交了嗎,為什么還是未交增值稅
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2023-03-15
老師,上月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 袋:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)月繳納了,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎
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2018-12-05