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一般納稅人 增值稅可以直接 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款嗎
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2022-04-08
老師,增值稅減免2000賬上掛了7000,銀行實(shí)際交的是5000,2000的未交增值稅怎么平呀?
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2020-07-31
自產(chǎn)自用的產(chǎn)品用交增值稅嗎?比如自產(chǎn)的電腦用于辦公室,用交增值稅嗎?
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2020-03-27
老師 請(qǐng)問(wèn)統(tǒng)計(jì)局報(bào)表中的 應(yīng)交增值稅是累計(jì)的應(yīng)交增值稅的貸方余額嗎?
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2019-06-10
小規(guī)模公司現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年增值稅申報(bào)表提交錯(cuò)了該怎么辦,少交了增值稅.
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2019-03-08
老師,問(wèn)哈,建筑企業(yè)外地項(xiàng)目預(yù)交增值稅,是不是必須要向當(dāng)?shù)仡A(yù)交增值稅
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2022-10-18
小規(guī)模納稅人,本季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn),1%的增值稅率。請(qǐng)問(wèn)減免的2%增值稅還需要填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表嗎?
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2020-10-15
購(gòu)進(jìn)食品原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額為5萬(wàn)元,增值稅稅額為65000元,求它的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-30
小規(guī)模納稅人,本季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn),1%的增值稅率。請(qǐng)問(wèn)減免的2%增值稅還需要填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表嗎?
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2020-10-15
一般納稅人,12月申報(bào)表,全年銷(xiāo)項(xiàng)金額,進(jìn)項(xiàng)稅額,減征額,應(yīng)納稅額,都一致。期末留抵稅額為7728.96,明細(xì)賬中應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)金額都平了,減征額借方820,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方6296.6。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅為何不等于申報(bào)表中期末留抵稅額7728.96,而是等于610.36,剛好等于7728.96-7118.6(820+6296.6)=610.36??原來(lái)聽(tīng)課時(shí)說(shuō)的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額表示有留抵金額。這里哪個(gè)步驟理解錯(cuò)了嗎
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2019-01-23
上面這個(gè)是一個(gè)收入的會(huì)計(jì)分錄,月末的增值稅不需要交,那在分錄中出現(xiàn)的稅金登錄賬本時(shí),怎樣登記,因?yàn)槲唇幌襁@種明細(xì)賬就已經(jīng)平了,沒(méi)有結(jié)賬,在總賬那里要怎么記,記了又沒(méi)交,不記總賬和明細(xì)賬不一樣,這個(gè)怎么處理
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2018-10-10
我單位3月份有營(yíng)業(yè)收入(租金收入),這幾個(gè)月沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù)。但8月份給稅盤(pán)控交了年費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度的增值稅減申報(bào)明細(xì)表的相關(guān)項(xiàng)目我還要填嗎?
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2017-10-12
老師下個(gè)月申報(bào)增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面勾選認(rèn)證發(fā)票嗎,來(lái)抵扣下月申報(bào)的增值稅。
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2022-03-30
清包工開(kāi)具的簡(jiǎn)易征收票需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易征收貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅?
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2019-01-17
公司這個(gè)月應(yīng)交的增值稅,上期有留抵額抵完了不用交稅,附加稅還需要交嗎?土地增值稅還需要交嗎?
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2019-04-03
老師,我想問(wèn)一下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留底稅額)有什么不同?
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2019-09-14
去年應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額6728.74和未交增值稅余額7902.20對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上,相差了1676 86。通過(guò)開(kāi)票金額來(lái)算7902.20確實(shí)是12月份應(yīng)該繳納的增值稅金額,所以未交增值稅余額數(shù)據(jù)正確,那這樣的話,應(yīng)該通過(guò)怎樣的賬務(wù)處理,才能把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目金額調(diào)整正確呢?
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2019-04-03
我公司17年第四季度銷(xiāo)售額未達(dá)9萬(wàn)不需要繳納增值稅,但我做賬時(shí)忘記在12月末把第四季度借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2111.64元結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了。今年4月初不做了這筆增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。那我現(xiàn)在做17年度所得稅匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外收入的金額應(yīng)增加2111.64元,是應(yīng)該在匯算清繳的哪張表上增加,時(shí)一般企業(yè)收入明細(xì)表中的營(yíng)業(yè)外收入直接增加2111.64嗎?
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2018-04-28
在交納土地增值稅的時(shí)候增值稅能在稅前扣除嗎?
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2017-03-06
建筑行業(yè)的增值稅是依據(jù)合同項(xiàng)目來(lái)交增值稅嗎?
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2019-03-06