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總公司在異地建立分公司,所有商品由總公司從生產(chǎn)廠家購(gòu)進(jìn)。分公司商品總公司供應(yīng),分公司銷售的轎車必須是分公司開(kāi)具機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票。請(qǐng)問(wèn),總公司與分公司之間的會(huì)計(jì)核算方法。分公司進(jìn)貨由總公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎?
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2017-08-19
當(dāng)月對(duì)方給我們開(kāi)了銷售發(fā)票 發(fā)票已認(rèn)證 商品入庫(kù)并銷售,當(dāng)月對(duì)方誤把發(fā)票作廢又在當(dāng)月重新開(kāi)具了同樣的發(fā)票?我都該做哪些賬務(wù)處理?
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2018-04-02
2018年12月份開(kāi)出一張銷售專票,月底的時(shí)候忘記作廢了。在2019年1月份的時(shí)候根據(jù)這張發(fā)票做的銷售紅字發(fā)票。根據(jù)紅字發(fā)票怎么做賬?
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2019-03-24
老師您好,我想問(wèn)下為什么用發(fā)票做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入憑證的時(shí)候查不到發(fā)票呢 在銷售發(fā)票查詢和銷售發(fā)票列表里面都有 這是為什么呢?
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2022-03-10
老師你好,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票是在銷售方還是收購(gòu)方寫本單位呢? 我們是購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品只能開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票(普票咯)?
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2022-03-23
增值稅申報(bào)表的附列資料里,銷售額的計(jì)算與主表的合計(jì)數(shù)不一樣,怎么辦 主表: 稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專票114896.12 稅控開(kāi)具的普票63207.77 應(yīng)征增值稅銷售額178103.89附表:應(yīng)稅行為計(jì)稅銷售額計(jì)算 生成的不含稅銷售額178103.88 與主表的銷售額不一致怎么辦?
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2017-01-11
銷售方需要購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息表,然后已經(jīng)上傳審核了,之后一直未收到銷售方開(kāi)的紅字發(fā)票,問(wèn)了之后發(fā)現(xiàn)銷售方單位填寫不對(duì),(銷售方還未開(kāi)具沖紅發(fā)票),這個(gè)情況是否需要到稅務(wù)撤銷,然后再給銷售方重新開(kāi)具紅字信息表。
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2023-11-01
老師我們老板既銷售米、面、油、牛奶等應(yīng)稅商品,又銷售蔬菜等免稅產(chǎn)品,銷售出去對(duì)方不要票,他為了不交稅將應(yīng)稅的這部分也做成免稅蔬菜銷售額,開(kāi)蔬菜的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,問(wèn)這樣做應(yīng)注意哪些問(wèn)題?一個(gè)月銷售額50多萬(wàn)?怎么處理呢?
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2020-11-04
老師,小規(guī)模納稅人,7月份時(shí)銷售產(chǎn)品已開(kāi)銷售普票,現(xiàn)退回一部分貨, 是開(kāi)具紅字發(fā)票沖紅后再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,還是可以直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票?
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2022-11-22
老師,您好,銷售方上月銷售商品已開(kāi)具專票,本月購(gòu)買方由于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題要求退回商品,購(gòu)買方已抵扣發(fā)票,是不是由購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,把紅字信息表給銷售方,銷售方開(kāi)具紅沖發(fā)票?老師,是這樣的流程嗎?我不太懂
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2021-09-14
老師,18年5月稅率從17%降到16%,我4月做了未開(kāi)票銷售134.19,7月份開(kāi)發(fā)票,增值稅表一是填的負(fù)數(shù)申報(bào),賬上沒(méi)去沖原來(lái)的未開(kāi)票銷售,導(dǎo)致利潤(rùn)表上的銷售額跟增值稅申報(bào)表上的銷售額差了1034.19,現(xiàn)在做年報(bào)要怎么調(diào)整?
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2019-05-20
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,大多數(shù)商品是零售給個(gè)人的,銷售時(shí)都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給顧客,這樣的話開(kāi)票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的銷售額是不是就不完整了?抵扣的時(shí)候把沒(méi)開(kāi)票的銷售額加在一起報(bào)就行是吧?還是怎么操作比較好
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2022-08-06
老師,你好 我公司銷售商品遇到三種情況 一、公司銷售開(kāi)票給客戶就收到客戶對(duì)公轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)。 二、公司銷售開(kāi)票給客戶沒(méi)有走對(duì)公賬戶(走私帳)。 三、公司銷售開(kāi)票給客戶,客戶當(dāng)月沒(méi)有付款。 我做記賬憑證要如和填錄入?
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2019-06-25
老師你好!因4月份調(diào)整增值稅稅率,3月份銷售有未開(kāi)票銷售,并且未開(kāi)票銷售額在3月份已申報(bào)納稅,這部分在4月份開(kāi)了16個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)4月份申報(bào)納稅時(shí),要怎么處理16個(gè)點(diǎn)的銷售額與稅款呢?謝謝
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2019-05-07
4月份貨物銷售重復(fù)開(kāi)了一張發(fā)票,銷售額10000,忘記作廢,5月份開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)貨物銷售的正數(shù)發(fā)票,但是“應(yīng)稅貨物銷售額”這一欄不能填負(fù)數(shù)的話,后面一欄的本年累計(jì)數(shù)就多了10000,本年累計(jì)數(shù)不對(duì)有什么影響嗎
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2018-06-01
我們公司是銷售混凝土公司,在簽訂銷售合同時(shí),合同單價(jià)為含運(yùn)費(fèi)單價(jià),那么我們?cè)陂_(kāi)具銷售發(fā)票時(shí),發(fā)票單價(jià)含運(yùn)費(fèi),全都進(jìn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那在進(jìn)銷售費(fèi)用時(shí)又去代開(kāi)了運(yùn)輸發(fā)票,是不是重復(fù)納稅,這個(gè)怎么進(jìn)行稅收籌劃?
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2020-05-11
老師你好,我們銷售是好幾個(gè)品種在一張小票上,是在小票總的錢款上打的優(yōu)惠,比如:銷售a……56.80元 銷售b……49.60元 銷售c……35.90元,出小票是142.30元,實(shí)收現(xiàn)金142.00元,優(yōu)惠2.30元。不是單一品種,出現(xiàn)這樣情況怎么辦,請(qǐng)老師幫忙看看,謝謝了
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2018-11-22
https://www.sohu.com/a/377113468_120581292和https://www.sohu.com/a/373391804_820953 老師 小微企業(yè)上一季度只開(kāi)了兩張1%稅率的發(fā)票 季度金額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn) 雖然是按照1%開(kāi)票的 季報(bào)增值稅時(shí)還是按照之前3%的免稅銷售額填寫對(duì)嗎?就不根據(jù)我實(shí)際發(fā)票的1%金額填寫了
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2020-04-09
扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)這一欄請(qǐng)問(wèn)要把開(kāi)3%發(fā)票的銷售額扣除嗎
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2022-04-15
我去國(guó)稅開(kāi)的爐渣發(fā)票,現(xiàn)在該報(bào)增值稅了,你幫我看看怎么報(bào),不含稅銷售額是53281.56
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2017-10-24