
我去國稅開的爐渣發(fā)票,現(xiàn)在該報(bào)增值稅了,你幫我看看怎么報(bào),不含稅銷售額是53281.56
答: 你好!你開了發(fā)票沒有?還是稅局給你代開的哦
稅負(fù)是當(dāng)月開了發(fā)票的不含稅銷售額*稅負(fù)=當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅嗎?
答: 當(dāng)月的發(fā)票的不含稅銷售額*稅率=當(dāng)月的銷項(xiàng)稅,如果當(dāng)月還取得了增值稅專用發(fā)票,就是會產(chǎn)生增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)月繳納的增值稅=當(dāng)月的銷項(xiàng)稅-當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅-留底的進(jìn)項(xiàng)稅,
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額等于什么
答: 你好,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是指增值稅專用發(fā)票上的金額加上稅額等于價稅合計(jì)

