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如果是調(diào)增收入呢,涉及到要交增值稅。
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2017-05-10
誰知道這條增值稅會計題選什么?還要每個選項的分析,謝謝各位 企業(yè)接受修理修配勞務(wù),應(yīng)根據(jù)增值稅專用發(fā)票上注明的修理修配費用借記“制造費用”“管理費用”等賬戶,按專用發(fā)票上注明的進項稅額,借記( ),貸記“銀行存款”等賬戶。 A.“應(yīng)交稅費”——應(yīng)交增值稅(進項稅額)“ B.”應(yīng)交稅費“——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)” C.”應(yīng)交稅費“——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)“ D.應(yīng)交稅費“——應(yīng)交增值稅”
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2015-10-27
營改增后,無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要交增值稅嗎?
2/6687
2016-07-31
營改增以后,各行各業(yè)都要交增值稅嗎?
2/1142
2016-11-23
營改增之前建筑行業(yè)要交增值稅的嗎?
1/1748
2016-07-18
外貿(mào)企業(yè),應(yīng)交稅費明細科目在以前年度年底關(guān)帳時沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在每個科目都有比較大的余額,我想把這些余額結(jié)轉(zhuǎn),該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?銷項貸方余額5917561.15,進項借方余額5637243.24,未交借方余額8652.35,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額296659.59,待抵扣借方余額525.69,減免稅借方余額230,進項稅額轉(zhuǎn)出借方余額3190.17。之前會計沒有結(jié)轉(zhuǎn),看得有點亂,不知怎么結(jié)。
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2019-03-02
17年10月份是小規(guī)模,但是給對方開了發(fā)票但款未支付,做分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,當月沒有把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為未交增值稅,因為是小規(guī)模,以為等到1月申報時繳納了,等到1月份交了增值稅跟滯納金,拿到稅票,我應(yīng)該怎么寫分錄,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款行不行,
1/610
2018-03-01
請問這個回答的,對于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢?現(xiàn)在就是營改增后啊,你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
1/350
2019-11-11
老師延期繳納增值稅,用下月留底稅額抵減本月增值稅,那附加稅需要這個月計提嗎?還是交多少增值稅交多少附加稅
1/1570
2019-06-12
老師,基金公司轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn),賣賠了的話還用交增值稅嗎,賣賺了,還用交增值稅嗎,賣賺了分錄才有增值稅銷項分錄
1/1223
2019-06-19
小規(guī)模納稅人。增值稅要計提嗎?如果不需要計提,繳納的增值稅的分錄借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。是這樣嗎?
1/2354
2019-01-10
小規(guī)模建筑公司,增值稅的會計科目,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 增值稅繳稅時借,應(yīng)交稅金 增值稅 貸,銀行存款增值稅這還有別的會計科目嗎,
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2019-03-28
老師,稅控設(shè)備820元在小規(guī)模納稅人時記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,變?yōu)橐话慵{稅人后才有機會抵扣820元的稅, 要不要做調(diào)整分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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2016-10-10
老師,待認證進項稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅1000貸:銀行存款1000結(jié)轉(zhuǎn)進項稅借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出1000貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅1000這樣對嗎
1/426
2020-04-10
老師,初級實務(wù)里,交易性金融資產(chǎn)取得時,支付相關(guān)交易費用取得增值稅專用發(fā)票的,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)出售時貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值積,也沒銷項稅啥抵扣啊
1/2208
2018-12-31
請問一下, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 最后這兩個科目都有余額的嗎
1/6
2023-03-15
老師;年末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的進項稅額大于銷項稅額時需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅什么時候使用?
1/1335
2017-12-31
外經(jīng)證上合同金額100萬,8月預交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000我是在外地交還是主管稅務(wù)機關(guān)交了?
1/734
2018-09-10
老師好,計提增值稅時:借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交(銷項-進項)貸應(yīng)交-未交增值稅 此處的進項是指認證之后的可抵扣的進項嗎
1/829
2020-05-08
外經(jīng)證上合同金額100萬,8月預交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000是在外地交還是主管稅務(wù)機關(guān)交了?
1/861
2018-09-10