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#提問#,老師,我想問下,應交稅費-應交增值稅-進項稅與銷項稅月末怎么結轉,直接結轉到未交增值稅,還是結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
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2019-06-24
8月份有銷項稅,進項稅都是待抵扣的,8月末增值稅計提時 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 3800 貸:應交稅費—未交增值稅3800 這樣處理對嗎
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2017-11-07
建筑行業(yè)需要預繳增值稅和所得稅嗎,預交的增值稅是看預收工程來算的嗎,這個月預繳了增值稅,下個月開了發(fā)票,是不是就可以抵預繳的增值稅了
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2019-03-27
10月份增值稅265576.85元,11月份留抵215465 .03元,12月份增值稅30849.43元,1月份增值稅0元,3月1日進行抵減尚余欠繳金額為50111.82 這個月怎么填寫增值稅主表
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2022-03-11
請問老師,上期有留抵稅,當時做的賬是,借:應交增值稅-銷項 600 借:應交稅費-未交增值稅 400貸:應交增值稅-進項 1000 現(xiàn)在要計提增值稅分錄該怎么做呢?
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2021-03-24
老師,我看到有的老師做的賬,例如已經(jīng)交的增值稅,記到借:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅 ,貸:銀行存款,但不是已經(jīng)交了嗎,為什么還是未交增值稅
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2023-03-15
老師,上月結轉的增值稅是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 袋:應交稅費-未交增值稅 這個月繳納了,分錄是借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎
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2018-12-05
增值稅購進扣稅法對增值額納稅,但是生產(chǎn)過程的工資薪金也沒有進項抵扣,那不也是成本嗎,整體增值部分就沒有那么多了,不是多繳納增值稅了嗎
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2021-04-19
增值稅免稅政策:出口環(huán)節(jié)的增值稅是免征的,但是增值稅的進項稅額是不退的,另外增值稅的進項稅額也不能抵扣,請問為什么不退也不讓抵扣呢?
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2020-02-10
王老師,算增值稅的稅負的時候,是1-12月的已申報增值稅還是算已經(jīng)繳納的增值稅呢? 如果算已經(jīng)繳納的增值稅,那今年的稅負要算到11月份為止了。
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2016-10-06
房開公司有應交稅額-----預繳增值稅,預繳是增值稅已交抵扣,年底調整應交稅額----應交增值稅進項稅額和應交增值稅銷售稅額是的會計分錄怎么寫?
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2024-06-18
老師,應交稅費應交增值稅月末借方余額,需要結轉分錄借銷項稅,借應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),貸進項稅?然后再轉入未交增值稅科目嗎
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2019-07-01
老師,銷項>進項 借:應交稅金一應交增值稅一轉出未交增值稅 貸:銀行存款 那么應交稅金一應交增值稅一轉出未交增值稅科目余額借方余額怎么處理
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2020-04-03
小規(guī)模納稅人住宿業(yè)自開專票銷售額77000,增值稅2310,取票銷售額169000,增值稅5070,普票免增值稅,專票需要繳納增值稅,會計分錄怎么做?附加稅會計分錄怎么做?
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2019-10-25
當月進項稅額大于銷項稅額,我這樣做對嗎老師,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅-留抵增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
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2020-06-09
老師請問一下,如果上月的進項比銷項多,那我這個月交增值稅時,那分錄是不是就是? 借: 應交稅費-應交增值稅(未交增值稅) 貸: 應交稅費-應交增值稅
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2020-05-14
老師,申報增值稅的時候按照扣減分包款的金額計算繳納增值稅,肯定比我開票出去的時候的增值稅款要少,那我少交的這部分增值稅怎么做憑證
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2024-05-30
(1)繳納當月的增值稅 (1)借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 (2)繳納上月的增值稅 (2)借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 為什么要這樣做
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2021-09-04
老師好,我這邊結轉稅金,應交增值稅-未交增值稅是貸方余額12萬,但是有留抵的稅額30萬,請問應交增值稅-未交增值稅是貸方余額12萬怎么結平呢?
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2022-03-07
31日,經(jīng)計算,本月企業(yè)發(fā)生的增值稅進項稅額為58500元,發(fā)生的增值稅銷項稅額為84500元,已交本月的增值稅為20000元,結轉本月增值稅(無其他相關業(yè)務)
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2021-06-05