由海關(guān)以該貨物的成交價(jià)格為基礎(chǔ)確定,并應(yīng)包括貨 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,前期收到投資人投資的1500萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)收到投 問(wèn)
同學(xué),你好 借:實(shí)收資本50 資本公積1450 貸:銀行存款 1500 答
老師,一開(kāi)始用的預(yù)付賬款,學(xué)堂老師講實(shí)操是說(shuō)一預(yù) 問(wèn)
同學(xué),你好 因?yàn)檫@樣方便,只有一個(gè)科目。不會(huì)預(yù)付賬款掛一些,應(yīng)付賬款掛一些 答
老師,合伙企業(yè),執(zhí)行事務(wù)合伙人自己的房子做為辦公 問(wèn)
您好,這種稅務(wù)不認(rèn)可,如果他要求開(kāi)發(fā)票就要開(kāi),不要求就先不管 答
你好 山東地區(qū) 高起專(zhuān) 工商企業(yè)管理可以報(bào)考二建 問(wèn)
專(zhuān)業(yè)不對(duì)口,但在山東地區(qū),非相關(guān)專(zhuān)業(yè)的考生需要具備5年施工管理工作經(jīng)驗(yàn)才能符合報(bào)考資格 答

8月份有銷(xiāo)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅都是待抵扣的,8月末增值稅計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 3800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅3800 這樣處理對(duì)嗎
答: 你好!你抵扣后實(shí)際要交這么多嗎
計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,在認(rèn)證了以前月份未抵扣的進(jìn)項(xiàng)票情況下,賬務(wù)處理,借應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。實(shí)際繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款。請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎?
答: 你好,學(xué)員,新年好 這樣是沒(méi)問(wèn)題的,學(xué)員
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)時(shí)是直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。對(duì)嗎?1-11月每月末做這個(gè)分錄“借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“,這樣每月末三個(gè)明細(xì)(銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅)都有余額,到年末時(shí)把這三個(gè)明細(xì)對(duì)沖都結(jié)成0,對(duì)嗎?
答: 你好 看下老師給你發(fā)的圖片


空心菜 追問(wèn)
2017-11-07 13:36
宋生老師 解答
2017-11-07 13:39