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送心意

佩瑤老師

職稱注冊會計師

2021-06-05 13:47

你好
1. 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 58500
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 58500
2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 84500
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 84500
3. 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 84500-58500=26000
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 26000
4.實際交納時
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 20000
貸:銀行存款 20000

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相關(guān)問題討論
您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
同學你好 是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅29000 貸應(yīng)交稅費未交增值稅29000
2022-10-03 17:11:22
你好,學員,可以的,按照余額結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-02-28 22:46:07
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