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我跟別的公司對(duì)往來,是在往來對(duì)賬單里對(duì)嗎,,那我通過輔助核算看,是吧,是在這里面找嗎
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2018-11-20
建筑單位的賬務(wù)處理,輔助核算,是核算供應(yīng)商往來,還是單位往來啊,輔助核算項(xiàng)目怎么用?
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2023-03-17
您好,請(qǐng)問分公司有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來,需要填關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表嗎?總公司已填寫全部數(shù)據(jù)
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2019-05-31
老師,你好,我們是工程部項(xiàng)目部,勞務(wù)單位之前交了3萬的投標(biāo)保證金了,交給集團(tuán)公司了,我們做賬時(shí)做的是借:其他應(yīng)付款內(nèi)部往來,單位。3萬,貸:其他應(yīng)付款,外部單位往來履約保證金。3萬?,F(xiàn)在我們要把它轉(zhuǎn)為投標(biāo)保證金,怎么做呀
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2021-11-22
我們公司有10多個(gè),有一個(gè)平臺(tái)公司是專門打款給我們其中一個(gè)公司資金流通,相互之間資金如果不夠用,會(huì)以借款合同的形式來用資金,掛往來賬,資金用途一般是拿來發(fā)工資和社保,這種做法賬務(wù)處理對(duì)嗎?往來賬后期怎么結(jié)平呢
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2019-06-19
老師好,我現(xiàn)在負(fù)責(zé)一個(gè)工程建設(shè)指揮部的業(yè)務(wù),上級(jí)指揮部撥一些協(xié)調(diào)費(fèi)、占地補(bǔ)償款等,我在把這部分款項(xiàng)撥到鄉(xiāng)鎮(zhèn)或相關(guān)部門,應(yīng)該用往來科目核算還是確認(rèn)上級(jí)補(bǔ)助收入。如果掛往來科目可以用核算項(xiàng)目來代替明細(xì)科目嗎?謝謝老師!
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2021-03-17
老師,請(qǐng)問老板有自己的廠,然后甲乙兩個(gè)門店,都是獨(dú)立核算,然后我是做乙門店的會(huì)計(jì),建賬怎么建?還有平時(shí)直接從廠里拖貨來賣,這個(gè)商品入庫怎么做賬?沒有付過錢啥的,因?yàn)閺S也是老板自己的。另外我來的時(shí)候門店已經(jīng)經(jīng)營(yíng)了幾個(gè)月了,這個(gè)賬怎么來建
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2021-03-14
老師,我們?nèi)ツ晖鶃韱挝晦D(zhuǎn)給我們的借款利息,因?yàn)闆]有開發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)入無票收入(當(dāng)時(shí)稅務(wù)局回復(fù)開不了。賬上暫掛的往來),今年終于一起開發(fā)票了(轉(zhuǎn)利息收入),會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2022-05-27
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目,這個(gè)發(fā)票肯定有些是對(duì)方開了代賬會(huì)計(jì)沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
企業(yè)想實(shí)現(xiàn)全開票,但是客戶總是用自己的賬號(hào)往我們的對(duì)公賬戶上打款,這個(gè)不能開增值稅發(fā)票啊是不是?還有給我們銷售錢,讓自己銷售人員往公司對(duì)公賬戶上打的怎么處理妥帖些?
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2018-08-09
廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司的錢3000轉(zhuǎn)給廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司3000元銀行賬款摘要寫著往來款是借:銀行存款3000貸:現(xiàn)金3000還是貸其他應(yīng)付款–廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司。
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2019-01-09
接著原來的會(huì)計(jì)做,之前像股東借款的,她都是做收到往來款,計(jì)入其他應(yīng)收款,但是我覺得應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款啊,那現(xiàn)在接著她的做,是按照她的做,還是按照做好呢
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2019-01-09
近日核查企業(yè)貸款往來,發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬元,在2018年6月還款時(shí)不小心將借方科目短期借款誤錄為財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息,2018年已報(bào)稅結(jié)賬,如何在2019年進(jìn)行調(diào)整?
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2019-05-07
總公司為分公司代開(增值稅專用發(fā)票)收款,總公司收到款項(xiàng)后,公對(duì)公轉(zhuǎn)給分公司賬戶(作備用金),而分公司的往來賬欠總公司的款項(xiàng)(是代開票款),這筆業(yè)務(wù)怎么處理?
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2019-07-07
費(fèi)用報(bào)銷往來掛賬原則是不是要看資金流向?公司錢轉(zhuǎn)給誰了,往來就該掛誰?辦公室人員每次報(bào)銷都是先墊付公司再轉(zhuǎn)帳給他個(gè)人戶,軟件做賬掛往來掛他個(gè)人可合理?他說是為公司辦事不該掛他賬上,擔(dān)心他往來費(fèi)用太大
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2018-12-01
倉儲(chǔ)費(fèi)可以先做應(yīng)付款?就是店鋪收入一部分做成應(yīng)付款,比如店鋪收入是1000元,那倉儲(chǔ)費(fèi)是200元,可以先做成:借:其他貨幣資金 1000 貸:其他應(yīng)付款-倉儲(chǔ)費(fèi) 200 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 792.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 7.92 再收到發(fā)票后做 借:其他應(yīng)付款-倉儲(chǔ)費(fèi) 200 貸:銀行存款 200 可以這樣做?就是倉儲(chǔ)費(fèi)可以做往來款?但是前面的都是做的是銷售費(fèi)用,就這一次做往來款這樣可以?
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2024-10-09
收到開票客戶電子承兌票一張,老板轉(zhuǎn)付給內(nèi)賬有往來供應(yīng)商,但外賬沒有往來,我要入賬嗎
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2018-08-26
金蝶操作時(shí),初始化數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)往來單位錄入錯(cuò)誤,刪除后,發(fā)現(xiàn)無法錄入 ,往來單位怎么補(bǔ)錄
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2020-07-31
以往的無形資產(chǎn)怎么攤到今年的項(xiàng)目里呢?比如往年可攤銷無形資產(chǎn)100萬,17年有6各項(xiàng)目
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2018-05-21
學(xué)員:您好,集團(tuán)公司的內(nèi)部往來帳該怎么核對(duì)呢 老師:核對(duì)集團(tuán)公司的內(nèi)部往來賬,你可以按照以下步驟進(jìn)行: 1. 確定往來賬科目:首先,你需要確定集團(tuán)內(nèi)部的往來賬科目,這些科目可能包括應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等。 2. 收集數(shù)據(jù):然后,你需要收集所有相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證和賬目記錄,包括發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等。 3. 對(duì)賬:對(duì)比各個(gè)子公司的往來賬記錄,檢查是否存在差異。如果存在差異,需要找出原因并進(jìn)行調(diào)整。 4. 調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或者不一致的地方,需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,并確保所有的往來賬都已經(jīng)正確記錄。 5. 確認(rèn):最后,你需要確認(rèn)所有的往來賬都已經(jīng)正確無誤,并且所有的子公司都已經(jīng)確認(rèn)了這些賬目。 如果你在核對(duì)過程中遇到任何問題,都可以隨時(shí)向我提問。 @鞏會(huì)杰(鞏老師) 應(yīng)收對(duì)應(yīng)付,預(yù)收對(duì)預(yù)付這樣嗎,報(bào)表項(xiàng)目重分類后是什么對(duì)應(yīng)什么呢
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2023-07-20