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收到航天開具的增值稅稅控發(fā)票技術(shù)維護費280元?軟件綜合服務(wù)費300元,都是專票,分錄應(yīng)該怎么做,也是直接借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅金-減免 貸:營業(yè)外收入么?
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2019-04-09
我們是一般納稅人生產(chǎn)企業(yè)。所得稅季度申報表中的營業(yè)成本這個項目填寫的數(shù)據(jù)包括銷售費用、管理費用、財務(wù)費用、營業(yè)外支出等等這些嗎?還是只需要填寫報表中的營業(yè)成本就可以?
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2016-07-06
老師,你好,我現(xiàn)在在填寫匯算清繳中的納稅調(diào)整表,我發(fā)現(xiàn)了一個問題,2019年我有一個工會經(jīng)費滯納金60元,我做會計分錄的時候,計入到了管理費用里,沒有計入營業(yè)外支出。我需要去稅務(wù)局修改報表嗎?
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2020-03-22
請問老師,購買防偽稅控及技術(shù)維護費,在抵減增值稅應(yīng)納稅額時,抵減技術(shù)維護費時是貸記管理費用還是貸記營業(yè)外收入,零基礎(chǔ)上崗課的答案解析,前后不一致。
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2016-11-09
我收到款的時候借:銀行存款,貸遞延收益,使用這筆補助款是用于項目研發(fā),借記費用化支出,貸記銀行存款,期末將費用化支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,那在什么時候計入營業(yè)外收入呢?
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2018-12-07
(3)假定從第三方丙公司得到補償很可能收到補償款30萬元。借:管理費用    3   營業(yè)外支出   70  貸:預(yù)計負債    73 老師,為什么這里補償款30萬不計入其他應(yīng)收款呢?
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2021-07-04
航信在扣330的年費,如果稅務(wù)備案的情況下會計分錄是不是借管理費用貸銀行存款然后再借應(yīng)交稅款應(yīng)交增值稅-減免稅費貸營業(yè)外收入?330費用已經(jīng)扣除,但是稅務(wù)局說一年只可以備案一次,那這個分錄是不就是簡單的借管理費用貸銀行存款就行啦,,,,等到下次備案時候再做后邊相應(yīng)的分錄呢?
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2017-07-04
借:管理費用 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--抵減稅款 貸:營業(yè)外收入 我們科目沒有抵減稅款,只有減免稅款,可我提交是顯示該科目出現(xiàn)負數(shù),請問怎么回事
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2016-09-07
老師,昨天我在學(xué)堂問老師那個稅控盤1050是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款1050,貸:營業(yè)外收入,今天您這用的是沖管理費用
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2016-08-11
老師:稅控盤維護費用現(xiàn)金支付了330元,會計分錄:借:管理費用 貸:現(xiàn)金 第2步:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入。 這樣對不對?
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2016-05-23
第一次接觸財政撥款,收到款項時,借:銀行存款 20 貸:專項應(yīng)付款 20支出時:借:管理費用/固定資產(chǎn)/其他 20 貸:銀行存款/現(xiàn)金 20項目完成驗收后,借:專項應(yīng)付款 20 貸:營業(yè)外收入 20 賬務(wù)處理這么做對嗎?要求單獨核算,專款專用是怎么體現(xiàn)呢?單獨列輔助賬嗎?
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2018-04-11
老師我把金稅盤和維護費的發(fā)票認證了 是應(yīng)該先轉(zhuǎn)出 然后正常做借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入 就可以了么 那我們是新公司 最近幾個月沒有銷項稅 這個也是可以留抵的么 還是等有銷項稅了再填寫表(四)
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2017-11-07
4、企業(yè)因債權(quán)人撤銷而轉(zhuǎn)銷無法支付的應(yīng)付賬款時,應(yīng)按所轉(zhuǎn)銷的應(yīng)付賬款賬面余額計入( ?。?。(2018年) A.資本公積 B.營業(yè)外收入 C.其他應(yīng)付款 D.管理費用
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2020-04-27
季報的利潤表 營業(yè)收入41266 管理費用 42155 財務(wù)費用 31.58 營業(yè)凈利潤 -920.09 營業(yè)外收入1237.99 利潤總額是317.9 在報企業(yè)所得稅時候 應(yīng)該怎么填怎么報
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2017-07-10
我收到一張280的航天服務(wù)費票,11月我可以先把票做進帳里面,借:管理費用,貸:銀行存款。等到12月要抵扣增值稅的時候。賬上再做,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(稅金減免),貸:營業(yè)外收入,這樣可以嗎?還是發(fā)票當(dāng)月入賬當(dāng)月就要在賬上抵扣
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2017-12-04
公司收到科技局的撥款,發(fā)生的費用,具體的分錄,分錄是 1. 收到款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 2.發(fā)生的差旅費、員工工資、空調(diào)折舊費,借:管理費用-費用發(fā)支出-差旅費 /工資/ 貸:銀行存款 (空調(diào)區(qū)分不開做到管理費用-辦公費) 同時:借:專項應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入 可又糾結(jié)是不是用遞延收益
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2018-07-18
老師,殘疾人就業(yè)保障金申報表,我公司是小規(guī)模納稅人,減免費用,繳納額為0。老師,我這個用不用做會計分錄,如果用做,怎么做分錄,是不是,借,管理費用:減免殘疾人就業(yè)保障金,貸:營業(yè)外收入
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2020-03-18
企業(yè)首次購買稅控設(shè)備,月末會計賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:營業(yè)外收入(還是銀行存款或者管理費用) 請問老師,貸方科目具體選哪個會計科目
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2020-06-21
一張進項發(fā)票是2月收到的,錢也從帳上扣掉了,但2月份我沒有做帳,認證發(fā)票我是3月份去認證的,我想在這個3月把這張發(fā)票做掉,我應(yīng)該怎么做,是倉儲費,還有一點是這個發(fā)票的金額多,實際付出去的錢少假如發(fā)票是38400,進項稅2173.58,實際銀行存款付出去了36000,(發(fā)票多開了2000是公司成立之前的費用)我是不是這樣做會計分錄:借 管理費用 36226.42 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 進項稅 2173.58 貸 銀行存款 36000 營業(yè)外收入 2000
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2017-03-30
請問老師,稅控盤維護費用,付款時候借管理費用,貸銀行存款,怎么做抵減增值稅的分錄呢?是不是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅貸營業(yè)外收入-補貼收入?
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2020-07-31