一張進項發(fā)票是2月收到的,錢也從帳上扣掉了,但2月份我沒有做帳,認證發(fā)票我是3月份去認證的,我想在這個3月把這張發(fā)票做掉,我應(yīng)該怎么做,是倉儲費,還有一點是這個發(fā)票的金額多,實際付出去的錢少假如發(fā)票是38400,進項稅2173.58,實際銀行存款付出去了36000,(發(fā)票多開了2000是公司成立之前的費用)我是不是這樣做會計分錄:借 管理費用 36226.42 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 進項稅 2173.58 貸 銀行存款 36000 營業(yè)外收入 2000
清水里的魚
于2017-03-30 14:12 發(fā)布 ??985次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
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您好!你外帳上面按38400來支出。內(nèi)賬可以按你說的。
2017-03-30 14:13:22

借管理費用 480 貸:銀行存款480 減免稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額480 貸 管理費用 480
2018-07-06 09:51:21

你好
兩者都可以
我個人更傾向于第二個分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸:營業(yè)外收入
這本質(zhì)上是國家的一種補貼
2019-09-02 11:31:34

管理費用 。
2018-06-07 09:51:53

您好
一般納稅人抵減時,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
小規(guī)模納稅人,抵減時,
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
貸:管理費用
2017-01-25 09:56:19
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