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2018年數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 942.52 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))2914950.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))3823084.09 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅907191.02 哈嘍老師,請(qǐng)問(wèn)年末怎樣做分錄進(jìn)行反向結(jié)平處理?
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2019-08-21
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 明細(xì)賬里面有轉(zhuǎn)出未交增值稅這一欄,剛好這個(gè)就平了。那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)明細(xì)填哪里呢?
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2018-12-05
老師好,請(qǐng)問(wèn):月末做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 后,一直到年底應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目都有余額嗎?還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)不?
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2025-05-02
4月進(jìn)項(xiàng)稅額:44,067.70 ,5月銷項(xiàng)稅額:22,456.67 ,以下分錄正確認(rèn)嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅22,456.67 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 21611.03 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)額22,456.67 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)21611.03
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2021-06-14
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12月份的帳沒有結(jié)轉(zhuǎn),1月份結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?請(qǐng)問(wèn)是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣嗎?
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2017-02-09
你好,我想問(wèn)一下月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅 科目余額一直在賬戶里,不用在下個(gè)月沖回嗎?
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2019-05-24
"從計(jì)提增值稅到次月交稅,會(huì)計(jì)分錄可以這樣寫嗎? 計(jì)提時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 交稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款"
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2023-03-02
請(qǐng)問(wèn),今年增加值為404479萬(wàn)元,去年增加值為410536萬(wàn)元,為什么同比增長(zhǎng)是正數(shù)?
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2021-05-31
老師保安公司個(gè)稅申訴后調(diào)的增值稅怎么調(diào)整的?為什么要調(diào)增增值稅?
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2020-05-12
建筑業(yè),每個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的稅交的增值稅及增值稅附增需要做計(jì)提嗎
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2018-10-30
非房企在算土增稅扣除項(xiàng)目可扣增值稅嗎,題中為什么扣增值稅的571.43萬(wàn)
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2021-10-31
營(yíng)改增后 增值稅怎么設(shè)置科目,是在工程結(jié)算底下設(shè)置個(gè)增值稅科目嗎?
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2018-12-25
老師,12月發(fā)生的增值稅,增值稅減免入營(yíng)業(yè)收入做在1月份,匯算還調(diào)增?
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2017-04-25
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 老師, 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅都是應(yīng)交稅金的二級(jí)科目是把, 請(qǐng)問(wèn)我要新建這個(gè)會(huì)計(jì)科目, 科目余額是借方還是貸方啊
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2016-10-08
老師怎么理解以下分錄 當(dāng)繳納增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行 多交要轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),轉(zhuǎn)出了這塊分錄怎么也理解不了?
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2015-10-15
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額 是不是都應(yīng)該沒有余額,轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由 轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是這樣的嗎?謝謝
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2021-10-21
老師,需要交增值稅的時(shí)候,我要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候,我還要做這個(gè)分錄嗎?
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2023-12-05
老師,消費(fèi)者是增值稅的最終承擔(dān)者這個(gè)怎么理解?企業(yè)在每個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)對(duì)增值額也繳納了增值稅了,企業(yè)也有承擔(dān)增值稅,只是消費(fèi)者是全額繳納的,為啥說(shuō)消費(fèi)者是增值稅的最終承擔(dān)者呢?
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2021-11-18
小規(guī)模:借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 然后支付的時(shí)候是不是就是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款
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2024-01-08
辦理油卡充值卡時(shí)如已開具增值稅普票,使用余額消費(fèi)時(shí)再開具增值稅發(fā)票普票可以嗎?是否算重復(fù)開票,多次報(bào)銷,單位是否會(huì)拒收?
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2021-11-19