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勞務(wù)公司是一般納稅人6%的稅率,應(yīng)納增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)算應(yīng)納增值稅,還是按差額計(jì)征增值稅?
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2019-01-23
這個(gè)月做上個(gè)月的賬,收到增值稅完稅證明如何做賬,是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2020-10-16
月末繳納增值稅是,其中部分未交增值稅被轉(zhuǎn)為應(yīng)交增值稅-已交稅金,這部分稅金數(shù)據(jù)是怎么來的
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2019-08-22
附加稅的計(jì)提依據(jù)是是增值稅銷項(xiàng)稅額扣除可抵扣增值稅后的實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅來計(jì)提吧
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2018-07-24
廣告實(shí)操課計(jì)提增值稅為什么是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅轉(zhuǎn)出,而不是營業(yè)稅金及附加
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2015-12-17
借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸記應(yīng)交稅費(fèi),-未交增值稅,是怎么生成的這個(gè)憑證啊
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2018-09-14
題目中沒有提到增值稅或者增值稅稅率,為什么會(huì)計(jì)分錄中就直接把增值稅默認(rèn)為原價(jià)的13%呢?
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2021-06-16
老師,上月留底的稅額,次月我又要抵扣,分錄為: 借:未交增值稅 ,貸:應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 這樣對(duì)么?
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2021-11-12
小規(guī)模一個(gè)季度銷售額不到9萬免增值稅 那其中開了2萬的增值稅專票也不需要交增值稅嘛
1/662
2018-09-20
異地預(yù)交增值稅月末轉(zhuǎn)入未交增值稅借方,那么未交增值稅借方就有余額了,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)平嗎
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2020-01-08
增值稅什么時(shí)候按照物品增值那部分算稅額,比如進(jìn)價(jià)4,賣出10,什么時(shí)候按照增值的6元繳稅
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2017-09-29
老師好 做賬計(jì)提增值稅 和繳納的增值稅 差了2分錢 現(xiàn)在增值稅賬上是負(fù)數(shù) 這個(gè)要怎么處理呢
1/1003
2019-11-26
小規(guī)模代開專票超30萬代開時(shí)扣了增值稅 季報(bào)時(shí)報(bào)增值稅又扣了增值稅金 這不重復(fù)扣稅了嗎
1/949
2017-11-23
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的分錄:是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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2024-03-13
以銀行存款支付廣告費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款20000元,增值稅稅率6%,增值稅1200。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2022-11-13
增值稅屬于價(jià)外稅,應(yīng)付賬款的入賬價(jià)值包括價(jià)稅費(fèi),也包括其增值稅嗎?
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2020-01-31
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,繳納本期應(yīng)繳納的增值稅額為13000元,則正確的會(huì)計(jì)處理為( ????)。 A.借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 B.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) C.借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 D.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
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2020-02-05
如果是上個(gè)月的增值稅,那么 期末將貸方應(yīng)交的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 在實(shí)際繳納時(shí)再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎
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2017-10-22
公司1月進(jìn)項(xiàng)稅15607元,銷項(xiàng)稅8962元。月末分錄怎么做?2月銷項(xiàng)12546。月末分錄又怎么做?1月份借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 15607-8962=6645貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)6645?2月份借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 12546-6645=5901貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅5901這樣做對(duì)嗎?2月份繳5901元的增值稅對(duì)嗎?
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2018-07-09
老師,我這個(gè)月的銷項(xiàng)稅是100,進(jìn)項(xiàng)稅是150,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 150 。這樣對(duì)嗎? 下月沒有進(jìn)項(xiàng)稅只有銷項(xiàng)稅 ,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100. 這樣對(duì)嗎?
1/988
2017-12-26