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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-22 23:25

您好,月末繳納增值稅時(shí),其中部分未交增值稅,被轉(zhuǎn)為應(yīng)交增值稅-已交稅金,這部分稅金數(shù)據(jù)是由一般納稅人當(dāng)月實(shí)際已交納的應(yīng)交增值稅額來(lái)的。

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你好 這個(gè)是要用應(yīng)交增值稅_已交稅金
2022-09-20 17:25:20
您好,如果你期末轉(zhuǎn)入了未交增稅 那你繳納的時(shí)候就要沖銷未交增稅
2018-10-26 11:35:21
月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)賬務(wù)處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
2019-05-01 15:00:15
您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
根據(jù)公司的現(xiàn)有科目,通常情況下小企業(yè)不走未交稅金這個(gè)科目,比較繁瑣,直接走應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅,借方表示繳納,沖減余額即可
2015-12-05 11:44:00
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