老師,您好,請問下發(fā)生部分銷售退款,當(dāng)時銷售的時候 問
現(xiàn)在需要開具部分紅字發(fā)票。 答
老師,早上好!請問一下,物業(yè)公司收取的商鋪租金開票 問
可開經(jīng)營租賃*商鋪租金 答
公司采購貨品,本來是得付對方公司的,結(jié)果我們業(yè)務(wù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,請問我們上個月底開了一張發(fā)票,對方讓重新開 問
你好,是的,已經(jīng)開了的,先正常操作。 答
老師,現(xiàn)公司要新成立一家個人獨資企業(yè)的公司,新成 問
您好,這個的話,是選擇沒有擔(dān)任過其他公司法定代表人人員好 答

繳納增值稅稅金的時候,用應(yīng)交增值稅_已交稅金,還是用應(yīng)交增值稅_未交增值稅呢
答: 你好 這個是要用應(yīng)交增值稅_已交稅金
繳納增值稅怎么做賬,是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費-已交稅金還是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 您好,如果你期末轉(zhuǎn)入了未交增稅 那你繳納的時候就要沖銷未交增稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅不需要計提吧?一般納稅人繳納增值稅,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金?還是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交稅金?
答: 您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應(yīng)交稅費-未交增值稅

