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這個月做上個月的賬,收到增值稅完稅證明如何做賬,是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2020-10-16
月末繳納增值稅是,其中部分未交增值稅被轉(zhuǎn)為應(yīng)交增值稅-已交稅金,這部分稅金數(shù)據(jù)是怎么來的
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2019-08-22
附加稅的計(jì)提依據(jù)是是增值稅銷項(xiàng)稅額扣除可抵扣增值稅后的實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅來計(jì)提吧
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2018-07-24
廣告實(shí)操課計(jì)提增值稅為什么是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅轉(zhuǎn)出,而不是營業(yè)稅金及附加
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2015-12-17
借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸記應(yīng)交稅費(fèi),-未交增值稅,是怎么生成的這個憑證啊
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2018-09-14
題目中沒有提到增值稅或者增值稅稅率,為什么會計(jì)分錄中就直接把增值稅默認(rèn)為原價的13%呢?
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2021-06-16
老師,上月留底的稅額,次月我又要抵扣,分錄為: 借:未交增值稅 ,貸:應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 這樣對么?
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2021-11-12
小規(guī)模一個季度銷售額不到9萬免增值稅 那其中開了2萬的增值稅專票也不需要交增值稅嘛
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2018-09-20
異地預(yù)交增值稅月末轉(zhuǎn)入未交增值稅借方,那么未交增值稅借方就有余額了,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)平嗎
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2020-01-08
增值稅什么時候按照物品增值那部分算稅額,比如進(jìn)價4,賣出10,什么時候按照增值的6元繳稅
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2017-09-29
老師好 做賬計(jì)提增值稅 和繳納的增值稅 差了2分錢 現(xiàn)在增值稅賬上是負(fù)數(shù) 這個要怎么處理呢
1/1003
2019-11-26
小規(guī)模代開專票超30萬代開時扣了增值稅 季報(bào)時報(bào)增值稅又扣了增值稅金 這不重復(fù)扣稅了嗎
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2017-11-23
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的分錄:是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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2024-03-13
以銀行存款支付廣告費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,價款20000元,增值稅稅率6%,增值稅1200。會計(jì)分錄怎么寫
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2022-11-13
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 老師, 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅都是應(yīng)交稅金的二級科目是把, 請問我要新建這個會計(jì)科目, 科目余額是借方還是貸方啊
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2016-10-08
老師怎么理解以下分錄 當(dāng)繳納增值稅時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行 多交要轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),轉(zhuǎn)出了這塊分錄怎么也理解不了?
3/692
2015-10-15
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額 是不是都應(yīng)該沒有余額,轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由 轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是這樣的嗎?謝謝
1/414
2021-10-21
老師,需要交增值稅的時候,我要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時候,我還要做這個分錄嗎?
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2023-12-05
老師,消費(fèi)者是增值稅的最終承擔(dān)者這個怎么理解?企業(yè)在每個流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)對增值額也繳納了增值稅了,企業(yè)也有承擔(dān)增值稅,只是消費(fèi)者是全額繳納的,為啥說消費(fèi)者是增值稅的最終承擔(dān)者呢?
4/3996
2021-11-18
小規(guī)模:借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 然后支付的時候是不是就是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款
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2024-01-08