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報(bào)增值稅!買了房子未開(kāi)票!申報(bào)應(yīng)該填在第幾欄怎么填?
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2023-03-24
增值稅申報(bào),固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)抵扣情況表,是不是一定要按照入賬和認(rèn)證發(fā)票實(shí)際情況填寫(xiě)?我之前有兩次沒(méi)填礙事嗎,
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2017-09-04
增值稅賬面和申報(bào)表差4分錢,申報(bào)表多4分,怎么調(diào)賬?
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2019-01-03
老師,一般是先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是先申報(bào)增值稅報(bào)表呢
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2022-07-12
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的增值稅是填哪個(gè)表呢,在哪里填
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2020-11-17
開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票填增值稅表填應(yīng)稅勞務(wù)這還是?
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2021-07-02
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí),報(bào)稅系統(tǒng)增值稅自動(dòng)生成的應(yīng)交增值稅比做賬的多一分,然后我在報(bào)增值稅表時(shí),交主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少填了六分,達(dá)到了應(yīng)交增值稅一致,但財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)還是按自己賬上的走,也就是會(huì)計(jì)報(bào)表里面收入比增值稅里收入多了六分,不知后面匯算清繳會(huì)不會(huì)麻煩?會(huì)匹配收入嗎
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2018-01-10
老師好!我是湖北省內(nèi)的小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),本季度3%的銷售額有90多萬(wàn),全部減免增值稅。請(qǐng)問(wèn)附列資料表上的3%銷售額還需要填報(bào)嗎?我填報(bào)了減免申報(bào)表里的對(duì)應(yīng)代碼和金額,增值稅主表也填報(bào)了其他免稅銷售額和免稅額,可是申報(bào)時(shí)不能通過(guò)。具體的填報(bào)流程麻煩老師給我講解一下,謝謝!
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2020-07-06
固定資產(chǎn)需要登記嘛?開(kāi)了專票,需要填一般納稅人的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣表嗎?還是只填增值稅納稅申報(bào)表2進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2017-12-08
知稅,含稅金額,求稅率
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2016-08-19
營(yíng)改增后國(guó)稅申報(bào)《應(yīng)該增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》該怎么填報(bào)?增值稅應(yīng)納稅額(測(cè)算)的數(shù)據(jù)是自動(dòng)勾稽出來(lái)的,但是和增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)的稅額不一致是真么回事,該怎么調(diào)整呢?
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2017-01-03
增值稅納稅申報(bào)表到哪里弄,公司沒(méi)有繳納過(guò)增值稅
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2019-04-15
1、金稅盤(pán)490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時(shí)還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會(huì)自動(dòng)生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
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2017-12-14
公司開(kāi)出去的技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅額,在增值稅報(bào)表上怎么填寫(xiě)
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2022-01-10
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額對(duì)應(yīng)填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷售額差額部分填寫(xiě)在佛列資料對(duì)應(yīng)欄中填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表老師出這個(gè)提示
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2021-04-21
老師1季度有代開(kāi)的發(fā)票和無(wú)票收入,我在填附加稅報(bào)表的時(shí)候增值稅填代開(kāi)的增值稅金額還是填代開(kāi)加無(wú)票的增值稅金額
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2020-04-14
我司是小規(guī)模公司“主要批發(fā)啤酒/食品” 填 國(guó)稅“增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)”是不是把稅前銷售額填進(jìn)(小微企業(yè)免稅銷售額)中就可以?
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2016-04-10
一般納稅人,不開(kāi)增值稅專票收入視同銷售,做會(huì)計(jì)分錄時(shí),貸方要填寫(xiě)銷項(xiàng)增值稅是嗎?月底報(bào)稅時(shí)怎么處理?填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí)怎么處理請(qǐng)幫忙解答
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2018-09-11
我看公司的賬里 有去年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的待抵扣增值稅 但在季度申報(bào)表中一直沒(méi)有填寫(xiě)。現(xiàn)在第三季度的申報(bào)表中能否抵扣呢?
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2017-10-18
4月補(bǔ)交了增值稅,和滯納金,因5月稅率調(diào)整,那5月的申報(bào)表主表申報(bào)不過(guò)去,差額正是發(fā)票額,應(yīng)怎樣填寫(xiě)一般納稅人
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2018-06-12