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于2021-07-02 12:13 發(fā)布 ??4610次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2021-07-02 12:14
你好,開的技術服務費發(fā)票,是填寫在增值稅申報表的服務,不動產(chǎn),無形資產(chǎn)收入欄次。而不是這里的應稅勞務(這里的勞務是指加工,修理修配勞務)
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增值稅專用發(fā)票,技術服務費開成技術服務可以么
答: 您好,這個是可以的哈,可以
增值稅專用發(fā)票技術服務費開成技術服務可以用
答: 可以的,這個是可以使用的額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
技術服務費屬于應稅勞務嗎
答: 你好 是的 屬于應稅服務。
開的技術服務費發(fā)票填增值稅表填應稅勞務這還是?
討論
增值稅納稅表里技術服務費報成應稅勞務欄里了,不去稅局更改行不行,這個會有很大影響嗎
.納稅人提供技術轉(zhuǎn)讓、技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢、技術服務。(四技服務)是免征增值稅的 我們公司也是提供技術服務業(yè)務的 增值稅是不是也不用交的 呀
現(xiàn)代服務*技術服務費和研發(fā)和技術服務*技術服務費一樣嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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