
一般納稅人,不開增值稅專票收入視同銷售,做會(huì)計(jì)分錄時(shí),貸方要填寫銷項(xiàng)增值稅是嗎?月底報(bào)稅時(shí)怎么處理?填寫納稅申報(bào)表時(shí)怎么處理請幫忙解答
答: 1、會(huì)計(jì)分錄中需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的。 2、在納稅申報(bào)時(shí),是要填入未開票收入欄的。
小規(guī)模納稅人在增值稅納稅申報(bào)時(shí) 未開票的銷售收入怎么處理 填在申報(bào)表的哪里 可以不用填寫嗎
答: 您好,小規(guī)模納稅人的未開票銷售額需要填寫,您直接填在第一行“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”就可以了。如有代開和自開發(fā)票的金額您填在第二三行,最后都會(huì)匯總到第一行作為本期合計(jì)銷售額。 為您提供解答,如滿意,請五星好評哦
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
視同銷售銷項(xiàng)稅額申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)如何填寫,需要填寫銷售額嗎
答: 您好 填增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票欄次 需要填寫銷售額
老師,請問視同銷售收入有時(shí)不確認(rèn)收入但確認(rèn)銷項(xiàng)稅,那么在填增值稅申報(bào)表時(shí)收入和銷項(xiàng)稅不匹配該怎么處理,謝謝
小規(guī)模納稅人季開票銷售服務(wù)不到45萬,季申報(bào)時(shí)填寫第10欄免稅銷售收入的同時(shí),004表增值稅減免申報(bào)表需要填寫嗎?這個(gè)金額填寫什么?
一般納稅人銷售免稅蔬菜 ,在填寫增值稅減免申報(bào)表時(shí),免稅額按%多少算,會(huì)計(jì)分錄怎么做

