
4月補交了增值稅,和滯納金,因5月稅率調(diào)整,那5月的申報表主表申報不過去,差額正是發(fā)票額,應(yīng)怎樣填寫一般納稅人
答: 你好,你是怎么補交增值稅的?
請教營改增過來的小規(guī)模納稅人,6月已申請為一般納稅人,那我這個月的季報是不是只填寫4-5月的應(yīng)納稅額,一般納稅人月報表填寫6月的應(yīng)納稅額?
答: 你好,季報是4-6月份的數(shù)據(jù)來申報,月報就只是6月份的數(shù)據(jù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月5月都有代開發(fā)票,5月申報是忘記在印花稅申報表填寫銷售金額了,我可以這月申報時一起填寫4月5月收入申報印花稅嗎?還是怎么做呢
答: 你好,這個月一起申報即可

