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老師,可以麻煩發(fā)一下出口退稅外貿(mào)軟件下載鏈接給我嗎
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2019-09-02
一項(xiàng)出口混合銷(xiāo)售業(yè)務(wù):銷(xiāo)售設(shè)備,并向?qū)Ψ教峁┮豁?xiàng)技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)。申報(bào)出口退稅的時(shí)候,在舊收入準(zhǔn)則下,是應(yīng)該統(tǒng)一申報(bào)退稅的嗎?在新收入準(zhǔn)則,可以識(shí)別出兩項(xiàng)單項(xiàng)履約義務(wù)的時(shí)候,可以分開(kāi)申報(bào)退稅嗎?
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2020-05-25
老師,請(qǐng)教一下問(wèn)題,申報(bào)出口退稅的時(shí)候,兩張發(fā)票匯率不一致,怎么辦呢?
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2020-03-31
問(wèn)個(gè)問(wèn)題,除了貨物可以出口退稅,還有其他可以退稅嗎?比如勞務(wù),服務(wù)類(lèi)可以嘛/?
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2019-09-19
老師您好!出口退稅顯示申報(bào)出口商品代碼與海關(guān)商品代碼不一致,已經(jīng)填寫(xiě)了調(diào)整表,還是不行,應(yīng)該如何處理? 是重新下載上一版本的申報(bào)系統(tǒng)然后重新申報(bào)嗎?
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2019-05-10
老師,申請(qǐng)出口退稅財(cái)務(wù)應(yīng)該準(zhǔn)備什么資料去?怎么弄?
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2020-04-20
公司現(xiàn)在有一出口退稅余額在貸方,該怎么處理這筆賬務(wù)
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2017-07-21
現(xiàn)在有個(gè)事情,真的不知道怎么處理啦。就是出口退稅無(wú)紙化備案,備案的流程是先需要下載航天的控件什么 的,設(shè)置好簽名值,在做無(wú)紙化備案變更嗎?可是系統(tǒng)里面沒(méi)有辦法設(shè)置簽名值
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2019-04-09
出口退稅要單獨(dú)建賬套核算成本嗎?
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2018-10-16
哪個(gè)申報(bào)出口退稅的系統(tǒng)由于第一次不知道怎進(jìn)入,輸錯(cuò)了密碼最后被鎖住了,現(xiàn)在總是申報(bào)次數(shù)為0不讓申報(bào),怎樣解鎖?
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2018-08-03
上海出口貿(mào)易公司做出口退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)品名了導(dǎo)致退不了稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理,怎么操作才能退到稅?
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2020-07-03
外貿(mào)出口企業(yè)在外部數(shù)據(jù)采集中獲取的認(rèn)證發(fā)票信息如何轉(zhuǎn)移到免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集中的進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)?
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2019-02-01
外貿(mào)企業(yè)出口這樣做賬對(duì)嗎 支付貨款(預(yù)付 借:應(yīng)付**10000 貸:銀行存款10000 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品:8000 其他應(yīng)收款-出口退稅 /應(yīng)收出口退稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 - 2000 應(yīng)付賬款 10000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000 貸:庫(kù)存商品8000 收到退稅款 借:其他應(yīng)收賬款 - 出口退稅2000 貸:銀行存款2000
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2020-01-11
老師, 某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營(yíng)權(quán))為增值稅一般納稅人,2021年2月從國(guó)內(nèi)采購(gòu)生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款810萬(wàn)元、增值稅稅額105.3萬(wàn)元;當(dāng)月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售貨物取得不含稅銷(xiāo)售額150萬(wàn)元,出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣690萬(wàn)元。已知,適用的增值稅稅率為13%,出口退稅率為10%,月初無(wú)留抵稅額,相關(guān)發(fā)票均已在當(dāng)月抵扣。則下列關(guān)于該企業(yè)增值稅的稅務(wù)處理中,說(shuō)法正確的是( )。 A.應(yīng)繳納增值稅19.5萬(wàn)元,免抵增值稅額為69萬(wàn)元 B.應(yīng)退增值稅65.1萬(wàn)元,免抵增值稅額為0 C.應(yīng)退增值稅69萬(wàn)元,免抵增值稅額為0 D.應(yīng)退增值稅65.1萬(wàn)元,免抵增值稅額為3.9萬(wàn)元 正確答案 : D 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=690×(13%-10%)=20.7(萬(wàn)元),當(dāng)期應(yīng)納增值稅=150×13%-(105.3-20.7)=-65.1(萬(wàn)元),當(dāng)期免抵退稅額=690×10%=69(萬(wàn)元),69萬(wàn)元>65.1萬(wàn)元,則當(dāng)期應(yīng)退稅額為65.1萬(wàn)元,當(dāng)期免抵稅額=69-65.1=3.9(萬(wàn)元)。 這個(gè)出口退稅率是怎么來(lái)的?
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2022-02-21
出口不報(bào)關(guān)是免稅嗎?
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2021-09-25
我司是一家生產(chǎn)型企業(yè),如果我司2011年有一筆出口業(yè)務(wù)已做了免抵退稅申報(bào),但是超過(guò)了210天才核銷(xiāo),也就是說(shuō)未在210天內(nèi)收齊有關(guān)單證。按照新的出口退稅政策(財(cái)稅2012年39號(hào)通知和國(guó)稅2012年第24號(hào)公告),請(qǐng)問(wèn)我司此筆業(yè)務(wù)能否申請(qǐng)免稅,如果申請(qǐng)免稅,具體應(yīng)該如何操作?還有已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是否需要轉(zhuǎn)出?要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅又該如何計(jì)算呢?盼回復(fù)!謝謝!
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2017-06-17
老師,出口沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),為什么就是免稅呢
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2019-06-16
跨境出口電商是不是免稅的?
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2019-07-23
請(qǐng)問(wèn)既可以自己出口也可以讓代理出口嗎?
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2018-12-04
老師您好,請(qǐng)問(wèn)股東退出將股權(quán)轉(zhuǎn)給其余股東的,直接今年度的盈利抵上年度虧損,做分錄如下:甲為退出,乙、丙為其他股東,那么借:實(shí)收資本-甲 貸:實(shí)收資本-乙 實(shí)收資本-丙。然后盈利抵上年虧損不做分錄。企業(yè)負(fù)退出股東管理費(fèi)時(shí),借:銷(xiāo)售費(fèi)用 -管理費(fèi) 貸:銀行存款。但是,在股東退出時(shí),還有一部分虧損沒(méi)有抵完,那么繼續(xù)用管理費(fèi)用抵這塊虧損,那么這個(gè)分錄怎么做呢?
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2023-07-04