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老師好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳中,基礎(chǔ)信息表中股東投資比例填寫的是百分比還是小數(shù)點? 如有兩個股東,填寫了百分比不通過,提示不能大于1;填寫了小數(shù)點,提示與登記信息不一致,該怎樣解決?
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2022-04-27
企業(yè)所得稅年度匯算清繳 ,是負(fù)數(shù)如何調(diào)平
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2020-10-12
年度匯算清繳企業(yè)所得稅多次更改有什么風(fēng)險嗎
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2021-05-25
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄: 借:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸:銀行 這樣做對嗎? 2、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 這步驟是自動結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄?
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2020-05-20
年末,已交企業(yè)所得稅1400大于本年利潤總額*0.25 1000應(yīng)該如何處理。這400萬的差異,應(yīng)該如何入賬。
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2020-01-03
今年初預(yù)繳的企業(yè)所得稅,扣款以后計提結(jié)轉(zhuǎn)的,導(dǎo)致本年利潤和利潤表中凈利潤不等,
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2015-12-16
小規(guī)模所得稅年報企業(yè)基礎(chǔ)信息試用的準(zhǔn)則或會計制度應(yīng)該是小企業(yè)還是企業(yè)的
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2017-04-20
老師好,本月利潤表凈利潤是正數(shù),本年累計是負(fù)數(shù),還需要交企業(yè)所得稅嗎
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2021-11-18
小規(guī)模納年收入10萬,匯算清繳大概交多少企業(yè)所得稅適合?
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2016-05-12
老師好,請問有沒有企業(yè)所得稅年度匯算清繳(帶計算公式的)模板嗎,
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2024-03-06
申報企業(yè)所得稅時,本期的利潤總額為正數(shù),抵扣了報表的以前年度虧損彌補,導(dǎo)致不用繳納稅款。這個申報需要在賬套里做什么分錄嗎?
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2024-07-08
老師,請問一下,利潤表上的利潤總額是8萬多,但是匯算清繳之后扣除了以前年度虧損就是按照3萬多的利潤來算企業(yè)所得稅,這樣的話我能直接在23年12月計提企業(yè)所得稅嗎
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2024-02-28
2018年4月繳納了一筆企業(yè)所得稅3.8萬,沒有計提,所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 科余為負(fù)數(shù),我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬?
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2019-06-14
老師,您好!會計折舊年限是10年,稅法規(guī)定的折舊年限5年,需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎?會形成遞延所得稅嗎?
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2020-06-04
老師好:2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計提 560.36企業(yè)所得稅,并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時,地稅提式:公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報填寫的主表 數(shù)字為:實際應(yīng)納所得額 31行 實際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補(退)所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣:是不是 可以這么計算:3350.87--560.36(已交納的)--2010
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2016-05-27
你好,因為18年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計提,直接交稅月支付了,現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個數(shù)。我在今年9月用了借:以前年度調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費-所得稅
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2020-01-07
收到的分工司投資收益如果增加我們的本年利潤,那是不是所交的企業(yè)所得稅,包含了分工司的收益的所得稅
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2019-01-07
補繳以前年度增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅以及這些稅種滯納金的分錄如何做呢?
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2022-01-13
老師,公司6月轉(zhuǎn)了了幾個技術(shù)轉(zhuǎn)讓,這個技術(shù)轉(zhuǎn)讓不征企業(yè)所得稅,我需要做賬務(wù)處理嗎?那我需要把專利計入無形資產(chǎn)哇?這個是之前的會計沒有計入無形資產(chǎn),也沒有成本來核算所得額,因為沒法估所得額,所以我想在申報企業(yè)所得稅的時候放棄享受,這樣可以嘛?直接抵減以前年度損益。這個計入到直接計入損益科目,分錄怎么寫,麻煩幫我把分錄寫一下
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2022-10-10
為什么我自己算出來的應(yīng)納企業(yè)所得稅的稅額和報稅系統(tǒng)里的不一樣,是因為系統(tǒng)是彌補了以前年度的虧損嗎
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2020-01-08
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