
老師好:2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計(jì)提 560.36企業(yè)所得稅,并于2016年1月已交納。但是 今天填寫(xiě)2015年度匯算清繳時(shí),地稅提式:公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報(bào)填寫(xiě)的主表 數(shù)字為:實(shí)際應(yīng)納所得額 31行 實(shí)際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計(jì)已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣:是不是 可以這么計(jì)算:3350.87--560.36(已交納的)--2010
答: 你好,怎么預(yù)繳的所得稅3350.87與預(yù)繳的560.36還不一致?
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表里:1.為什么填寫(xiě)的是本年累計(jì)金額,而不是本期金額(是因?yàn)樗枚愂前醇径阮A(yù)繳的所以按本年累計(jì)金額比本期金額好匯算清繳?)2.應(yīng)納所得稅額也是按本年累計(jì)金額算的本年累計(jì)應(yīng)納所得稅額嗎3.因?yàn)樗愕氖潜灸昀塾?jì)應(yīng)納所得稅額,所以要減去本期前實(shí)際已繳納所得稅額、減去減免所得稅額、減去特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額才是本期應(yīng)補(bǔ)(或應(yīng)退)所得稅額,是嗎
答: 因?yàn)槠髽I(yè)所得稅需要根據(jù)累計(jì)數(shù)計(jì)算,不是根據(jù)一個(gè)季度的數(shù)據(jù)計(jì)算,所以表里面的數(shù)據(jù)都是年初到申報(bào)月份的累計(jì)數(shù)據(jù)。企業(yè)所得稅=(累計(jì)收入-累計(jì)費(fèi)用)*稅率-以前季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅-累計(jì)減免所得稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問(wèn)下:2014年度匯算清繳時(shí),補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅100元,可以累計(jì)到2015年本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額中嗎
答: 不可以 15年四個(gè)季度預(yù)繳的才是要填寫(xiě)在這里的金額

