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公司是做軟件服務(wù)的,2017年第四季度開(kāi)票100多萬(wàn),企業(yè)所得稅第四季度要交多少呢,之前都沒(méi)有交過(guò),企業(yè)是2015年登記的,之前企業(yè)所得稅未登記
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2018-01-19
1、季度利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個(gè)所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個(gè)季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
老師,20年所得稅申報(bào)表中應(yīng)補(bǔ)交企業(yè)所得稅-710元,怎樣調(diào)平?
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2021-06-03
老師 這個(gè)季度我們小微企業(yè)資產(chǎn)總額超了,我可不可以先按小微企業(yè)申報(bào)所得稅,下個(gè)季度如果還不符合在補(bǔ)交所得稅?。?/span>
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2018-10-17
企業(yè)第二季度交企業(yè)所得稅為8000元,如果到年底累計(jì)為虧損那交的企業(yè)所得稅怎么處理呢,
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2018-10-08
老師,個(gè)體工商戶是核定征收的,需要報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅年度申報(bào)嗎
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2025-02-22
請(qǐng)問(wèn)如果更改了2020年的報(bào)表,導(dǎo)致收入跟第四季度申報(bào)的所得稅收入有差異,需要更改第四季度的所得稅申報(bào)表嗎
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2021-05-13
所得稅預(yù)繳16萬(wàn),但是季度所得稅報(bào)表是零申報(bào),季度報(bào)表是有數(shù)字的但利潤(rùn)是虧損的,不知道當(dāng)時(shí)所得稅為什么零申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們確定是否多繳,如果多繳就辦退稅,可是稅務(wù)局要季度報(bào)表和所得稅季度報(bào)表和匯算清繳表,季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)表不一致怎么辦?我們2016年利潤(rùn)是虧損三百多萬(wàn),這樣就是多繳了16萬(wàn)的企業(yè)所得稅 老師如果企業(yè)所得稅季報(bào)和報(bào)表不一致,申報(bào)錯(cuò)誤會(huì)受到懲罰嗎?有沒(méi)有什么別的解決方法
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2019-05-31
老師好,想問(wèn)一下小規(guī)模企業(yè),所得稅季報(bào),第一季度盈利,預(yù)交了。這個(gè)季度虧損,怎么申報(bào)?是不是退稅只能下一年度匯算清繳時(shí)候申請(qǐng)退稅了?
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2019-06-20
現(xiàn)在一般納稅人企業(yè)所得稅是不是一個(gè)季度申報(bào)一次
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2019-05-05
公司是小規(guī)模企業(yè) ,這個(gè)季度還沒(méi)有銷售額 ,所以增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報(bào)嘛。這些費(fèi)用票能留到下一個(gè)季度做賬么,做企業(yè)所得稅的稅前扣除
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2018-09-21
新手,現(xiàn)在第一次申報(bào)企業(yè)所得稅,看之前的會(huì)計(jì),18年的每個(gè)月利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)成本沒(méi)有數(shù)據(jù),但是她每個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本都有數(shù)據(jù)怎么回事?
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2019-04-09
請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)2021年第四季度企業(yè)所得稅的稅率是2.5%嗎?
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2022-01-09
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,退回以前年度企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2019-07-10
企業(yè)所得稅的年報(bào) ,能查到頭年申報(bào)的內(nèi)容嗎
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2019-04-28
老師好,我昨天申報(bào)所得稅:發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額填寫錯(cuò)了,應(yīng)該是-4000多,寫成4000多了,產(chǎn)生產(chǎn)生將近200多的稅額,還沒(méi)去交,這個(gè)問(wèn)題怎么辦呢 而且我發(fā)現(xiàn)二季度那個(gè)企業(yè)所得稅沒(méi)有累計(jì),都是當(dāng)月的,也申報(bào)錯(cuò)了
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2021-01-15
為什么我去年有虧損幾十萬(wàn),然后今年一個(gè)季度盈利了幾十萬(wàn),我申報(bào)季度所得稅的時(shí)候,它不能彌補(bǔ)以前年度虧損,顯示要交所得稅呀?
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2018-04-06
本年第一季度是盈利,但以前年度是虧損狀態(tài),那么本月末是不是要計(jì)提所得稅,然后在申報(bào)時(shí)用以前年度的來(lái)彌補(bǔ)就不用交所得稅了?
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2019-03-26
您好,我們公司時(shí)分支機(jī)構(gòu),稅種認(rèn)定里面有認(rèn)定企業(yè)所得稅,是季度報(bào)的,我們?cè)谏陥?bào)企業(yè)所得稅時(shí)需要怎么申報(bào)呢
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2019-10-18
你好,我想問(wèn)下,這張企業(yè)所得稅季度申報(bào)表以什么填寫
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2019-04-02