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公司是做軟件服務的,2017年第四季度開票100多萬,企業(yè)所得稅第四季度要交多少呢,之前都沒有交過,企業(yè)是2015年登記的,之前企業(yè)所得稅未登記
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2018-01-19
A企業(yè)所得稅季度納稅申報中季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是指的什么
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2019-07-15
你好,我想問下,這張企業(yè)所得稅季度申報表以什么填寫
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2019-04-02
個人獨資企業(yè)只報個人所得稅嗎?按月申報還是按季度
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2021-11-22
小規(guī)模納稅人開增票了,企業(yè)所得稅可以季度零申報嗎?
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2021-07-29
1、季度利潤表中所得稅費用就是季度應交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個所得稅費用=利潤總額本年累計數(shù)*適用稅率—前幾個季度已預繳稅額 還是等于下邊申報表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
2021年1月1日至2022年12月31日,對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應納稅所得額是120萬,計算應交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
老師,小規(guī)模公司,所得稅季度申報表里,以前年度虧算,彌補以前年度虧算,我是先季報,還是先年度匯算清繳
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2020-04-16
上個季度申報所得稅沒計提,這次申報交的所得稅怎么寫分錄?
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2019-01-09
我想問下實際工作中的一次性扣除費用的問題。我們1季度購買的客車20萬,我一次性扣除了,填寫了折舊附表。那2季度申報所得稅時,折舊附表怎么填寫。
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2020-07-08
老師是這樣的,第二季度申報所得稅是盈利了交稅交了693元,但是后半年一直虧損,一直到全年都是虧損,虧損30萬,這個情況匯繳的時候我就是調增要調好幾十萬的,這么大金額可以直接填寫在其他欄次嗎?會不會有風險?
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2022-04-22
老師 這個季度我們小微企業(yè)資產(chǎn)總額超了,我可不可以先按小微企業(yè)申報所得稅,下個季度如果還不符合在補交所得稅???
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2018-10-17
你好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后形成多繳稅金,企業(yè)在第二年申報季度所得稅時進行了抵繳欠稅處理,現(xiàn)通過稽查發(fā)現(xiàn)企業(yè)沒有多繳稅金,稅務系統(tǒng)有了多繳稅金,但企業(yè)賬務沒有,問稅務系統(tǒng)應該怎么處理
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2019-08-30
物業(yè)公司收費水費,如何申報增值稅,是采用簡易計征吧,征率是1%吧
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2021-04-22
企業(yè)所得稅為查賬的公司一定要到會計師事務所出具上年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報告
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2018-03-16
公司是小規(guī)模企業(yè) ,這個季度還沒有銷售額 ,所以增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報嘛。這些費用票能留到下一個季度做賬么,做企業(yè)所得稅的稅前扣除
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2018-09-21
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應交稅費_應交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應交稅費_應交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調增592元,也就是應交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應交稅費——應交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調整貸應交稅費——應交所得稅 借應交稅費——應交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應該怎么做?
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2018-01-12