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應(yīng)交增值稅,預(yù)繳增值稅是?二級科目還是三級科目
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2020-03-19
購進一批白酒,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額27300元支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明稅額450元。該批白酒因倉庫治理不善被盜。 購進一批養(yǎng)生壺,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1300元,全部對外銷售
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2023-10-15
增值稅預(yù)交稅所屬日期填錯,影響正式申報嗎,能否更改
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2019-10-10
公司在貴州項目在河北預(yù)交了增值稅在河北要交稅嗎
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2019-03-25
一般納稅人,12月申報表,全年銷項金額,進項稅額,減征額,應(yīng)納稅額,都一致。期末留抵稅額為7728.96,明細賬中應(yīng)交稅費-進項稅額和銷項金額都平了,減征額借方820,應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方6296.6。應(yīng)交稅費-未交增值稅為何不等于申報表中期末留抵稅額7728.96,而是等于610.36,剛好等于7728.96-7118.6(820+6296.6)=610.36??原來聽課時說的應(yīng)交稅費-未交增值稅借方余額表示有留抵金額。這里哪個步驟理解錯了嗎
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2019-01-23
處置固定資產(chǎn)提增值稅和交增值稅的分錄怎么做?
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2017-05-26
小規(guī)模納稅人除了交納增值稅,還有增值稅附征嗎
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2017-09-13
老師,你好!我預(yù)交增值稅和增值稅附屬稅怎么做賬?
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2020-03-13
自已開的增值稅專票25萬,普票4萬如何交增值稅
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2019-04-13
我公司17年第四季度銷售額未達9萬不需要繳納增值稅,但我做賬時忘記在12月末把第四季度借方的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2111.64元結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。今年4月初不做了這筆增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:利潤分配-未分配利潤。那我現(xiàn)在做17年度所得稅匯算清繳時營業(yè)外收入的金額應(yīng)增加2111.64元,是應(yīng)該在匯算清繳的哪張表上增加,時一般企業(yè)收入明細表中的營業(yè)外收入直接增加2111.64嗎?
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2018-04-28
在財會部網(wǎng)上繳稅費。其中國稅:上年4季度企業(yè)所得稅72656.55元、上年年末增值稅12773.43元;一題中,為什么增值稅的科目是應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金
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2015-01-28
工程預(yù)交稅款 預(yù)交幾個點的增值稅
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2019-01-25
老師,小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 因為之前“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”這個科目下面都設(shè)有三級科目,不可能選“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)”這個科目來做
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2020-10-07
增值稅會計分錄這樣做對嗎? 賣貨, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 購貨, 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 月底計提增值稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 我們是只做認證抵扣的進項票,可是最近看群里,把沒認證的進項票也做賬。這是不是大企業(yè)都這樣做。如果這樣做,那么完整的會計分錄是什么。繳稅時怎么做分錄
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2019-09-26
如果已認證的進項專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做???是借:管理費用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進項稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
在確認收入時計提了1000增值稅,放在應(yīng)交稅費-增值稅貸方1000。年初應(yīng)交增值稅-減免稅額,借方結(jié)轉(zhuǎn)了280,現(xiàn)在實際交稅720,請問除了借應(yīng)交稅費增值稅720貸銀行存款720,抵扣的280分錄如何寫?
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2020-04-16
營改增之后,小規(guī)模納稅人交增值稅,營業(yè)稅金及附加,還交不交其他稅,營業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納,增值稅計入利潤表什么科目
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2017-02-17
:申報增值稅時,8月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額在借,即8月申報納稅為0,但是公司的會計卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了,其實是沒有抵減的,因為應(yīng)交增值稅余額在借方。請問:今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時,即在真正需要交稅,這已抵減而實際未抵減的30萬元預(yù)交增值稅還能抵減回來嗎?
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2018-10-24
老師我不理解這里:應(yīng)交稅費-未交增值稅科目?例如我這個月交上個月增值稅怎么做分錄
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2020-01-06
我們公司增值稅率9%,在異地交了2%,剩余7%,在公司注冊地交增值稅時,還要交納附加稅嗎?
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2023-08-03