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老師我是汽車銷售行業(yè) 一般納稅人,適用稅率是16%,可是我于11月開(kāi)出一張6%的銷售服務(wù)費(fèi)發(fā)票,申報(bào)11月增值稅申報(bào)表卻報(bào)不出去,請(qǐng)問(wèn)老師,該怎樣解決這個(gè)問(wèn)題,能把11月份的納稅申報(bào)表報(bào)出去,謝謝老師
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2018-12-02
一般納稅人建筑業(yè),預(yù)繳增值稅不用公司的基本戶交而是用法人的個(gè)人卡繳,到時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?
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2018-06-02
?老師,匯繳報(bào)表申報(bào)后在哪填退稅表格
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2024-05-14
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅申報(bào)時(shí),小規(guī)模企業(yè),本季度銷售額沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn),但是,偶然出租大型設(shè)備所得超過(guò)100萬(wàn)了,申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),附列表及主表如何填報(bào)
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2021-04-15
校驗(yàn)結(jié)果:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表(2016年版)未填寫(xiě)<br>增值稅及附加 稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二) (附加稅費(fèi)情況表)未填寫(xiě)br怎么回事
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2023-07-15
老師您好!請(qǐng)教您,我單位是小規(guī)模納稅人,本季度收入超30萬(wàn),增值稅申報(bào)時(shí)只填主表和減免稅申報(bào)表就可以是吧。還需要填報(bào)增值稅附列資料表嗎?
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2020-10-08
個(gè)體戶查帳征收,本季度開(kāi)發(fā)票超過(guò)33萬(wàn),如何在網(wǎng)上進(jìn)行申報(bào)?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表如何填寫(xiě)?增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)要填寫(xiě)嗎?主表《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》填寫(xiě)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)12欄其他免稅銷售額33萬(wàn)?
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2023-01-09
你好,老師在嗎,想問(wèn)一下,報(bào)稅的時(shí)候填增值稅表的時(shí)候,附列4表第一列增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備維護(hù)費(fèi)有期初,期末余額為560,其他無(wú)數(shù)據(jù),申報(bào)的時(shí)候顯示附列四表應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)表,之前報(bào)的時(shí)候增值稅減免稅表都是零報(bào),現(xiàn)在是不行了嗎
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2020-02-20
老師請(qǐng)你幫忙看一下萬(wàn)邦的公司2016年的增值稅申報(bào)表(小規(guī)模企業(yè)的)申報(bào)的數(shù)字應(yīng)該怎么填?我們是小規(guī)模納稅人,專票有開(kāi)專票272277.23元 普票3231.68 本季度除稅收入合計(jì)275508.9元,不超過(guò)30萬(wàn)普票免稅的,所以不知道怎么填,系統(tǒng)老是不給保存
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2021-04-14
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)我這樣填寫(xiě)增值稅申報(bào)表正確嗎?提交的時(shí)候提示:根據(jù)13號(hào)文件規(guī)定,對(duì)于湖北省小規(guī)模納稅人,按3%收入可以免征增值稅,請(qǐng)核對(duì)后輸入。我不知道是哪里出現(xiàn)了問(wèn)題,下面是我填的表,幫忙看下,謝謝
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2021-04-19
老師,我問(wèn)下湖北省小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)普票超過(guò)30萬(wàn),不含稅銷售額填在增值稅申報(bào)表的哪一欄呀?
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2021-04-15
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模企業(yè)制度增值稅申報(bào)表如果全是收據(jù)收入,未開(kāi)發(fā)票填哪幾欄呢?謝謝
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2020-06-07
老師請(qǐng)問(wèn)一下,目前小規(guī)模納稅人是免稅的,那銷售額我填在增值稅申報(bào)表哪個(gè)位置呀
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2022-07-01
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的核定銷售額顯示120000,但是這家個(gè)體工商1-3月沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,上面的未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額要填嗎
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2021-04-15
老師,我是個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,4月份在稅局開(kāi)了專票,增值稅申報(bào)表一般不是填了主表,有交增值稅的話附加稅表不是自動(dòng)填上嗎?我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在主表里有要交增值稅,可附加稅表是0,這是怎么回事 ?
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2022-07-11
小規(guī)模,第三季度沒(méi)有開(kāi)稅票,電子稅務(wù)局官網(wǎng)沒(méi)有增值稅申報(bào)表,正常嗎
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2021-10-07
老師,請(qǐng)問(wèn)我增值稅申報(bào)表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢(qián),那怎么辦?問(wèn)題現(xiàn)在等于我多交一分錢(qián)的增值稅,但記賬是按發(fā)票入賬的,那就對(duì)不上了啊
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2022-10-09
我有一個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,我們公司在今年確認(rèn)了一筆19年的銷售收入,已經(jīng)修改了增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅匯算年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),由于19的財(cái)務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了,要在20年調(diào)賬,你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎
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2020-12-28
老師,我的增值稅申報(bào)表里面本期繳納上期應(yīng)交稅金,9月份的應(yīng)該塡那個(gè)金額
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2021-10-19
小規(guī)模納稅人季報(bào)為負(fù)數(shù)銷售額,增值稅申報(bào)表時(shí)提示:服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
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2021-01-20