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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-10-08 15:23

你好,只填主表和減免稅申報(bào)表就可以

開放的外套 追問

2020-10-08 15:24

還有,增值稅申報(bào)表附列資料究竟是什么時(shí)候才需要填報(bào)呢?不是很清楚。望指導(dǎo)。

小云老師 解答

2020-10-08 15:26

差額征收的企業(yè)才填。

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你好, 銷售額填 在對(duì)應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計(jì)稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
你好 打開對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)表需要根據(jù)當(dāng)月的經(jīng)營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下: 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額; 2、在“第二行”中填寫本月實(shí)際應(yīng)納稅額; 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應(yīng)納稅額; 4、在“第四行”中填寫本月實(shí)際繳納稅額; 5、在“第五行”中填寫本月應(yīng)退稅額; 6、最后請(qǐng)自行核對(duì)以上信息是否正確,若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò),請(qǐng)及時(shí)修改。 案例: 李先生是一家小規(guī)模納稅人,在本月銷售額為1000元,減免稅額為100元的情況下,應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后,他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元,本月應(yīng)退稅額為100元。因此,他將填寫的增值稅減免表格如下: 本月銷售額:1000 元; 減免稅額:100 元; 本月實(shí)際應(yīng)納稅額:900 元; 減免稅后應(yīng)納稅額:800 元; 本月實(shí)際繳納稅額:800 元; 本月應(yīng)退稅額:100 元。
2023-02-20 20:32:25
您好,學(xué)員,對(duì)的也減免。
2019-09-12 15:21:38
你好,小規(guī)模的話沒超過30萬,增值稅,城建稅和教育附加以及地方附加免稅,印花稅不免
2019-09-12 17:11:26
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