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如果是調(diào)增收入呢,涉及到要交增值稅。
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2017-05-10
誰知道這條增值稅會計題選什么?還要每個選項的分析,謝謝各位 企業(yè)接受修理修配勞務(wù),應(yīng)根據(jù)增值稅專用發(fā)票上注明的修理修配費用借記“制造費用”“管理費用”等賬戶,按專用發(fā)票上注明的進項稅額,借記( ),貸記“銀行存款”等賬戶。 A.“應(yīng)交稅費”——應(yīng)交增值稅(進項稅額)“ B.”應(yīng)交稅費“——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)” C.”應(yīng)交稅費“——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)“ D.應(yīng)交稅費“——應(yīng)交增值稅”
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2015-10-27
因代開專票而多扣的增值稅0.01元,調(diào)整時,有些說借:營業(yè)外支出 貸應(yīng)交增值稅,有些說借:主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅,還有說借管理費用-其他,貸應(yīng)交增值稅,到底哪種方法更合理呢?
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2017-06-02
2021.02月補交外地預(yù)交2020.11月的增值稅及附加,2020.11月當時交稅沒有抵減,直接按應(yīng)交稅額去交的增值稅,預(yù)交的增值稅又在2021.2月補交了,那2021.02月預(yù)交的分錄我按照實際交的去做,也計提了營業(yè)稅金及附加,把營業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整了,需不需要把預(yù)交的增值稅也轉(zhuǎn)進去,還是說這種賬務(wù)處理不正確?開票是2020.11月已經(jīng)開票了的 2020.11月沒有預(yù)繳過,直接按應(yīng)交增值稅及附加全部交了,后來2021.02月又去補了其中一部分的開票增值稅的預(yù)交
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2022-03-10
老師好,我是一般納稅人,這個月收到海關(guān)進口增值稅專用繳款書,開具日期是2019.6.6??。在交進口增值稅的時候,做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-明細是什么?貸:銀行存款。 目前沒有開票沒有銷項稅,那就要在后面有銷項稅的月份,把這個“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-明細是什么?”轉(zhuǎn)進“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”,對嗎?謝謝!
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2019-06-24
甲公司為增值稅一般納稅人,2023年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 (1)2023年6月份,甲公司當月發(fā)生銷項稅額合計65000元,進項稅額轉(zhuǎn)出合計4200元,增值稅進項稅額合計26000元。甲公司當月實際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2023-10-24
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目,公路施工企業(yè)可以用嗎?看到有人說建筑企業(yè)這兩個科目不用,可以封存
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2019-08-05
我們12月份收到供應(yīng)商開來的材料增值稅發(fā)票,1月份做了帳,也抵抗了,之后供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開錯了,要開紅字給我們,那我們原材料那邊做紅字沖銷,已經(jīng)抵扣的是不是做:借:應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅,對嗎
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2020-02-05
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,做廣告行業(yè),平時開票內(nèi)容是會展服務(wù)費、海報制作費等,現(xiàn)在我做收入分錄是:1、借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-銷項稅額;繳稅時分錄是:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會計做的是2、:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--未交增值稅;繳稅的分錄是:借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款。 我的問題是:我現(xiàn)在應(yīng)該用那個分錄做比較合適?如查用第2個分錄,我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了,還須要調(diào)整么?請指教
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2020-06-11
營改增之前建筑行業(yè)要交增值稅的嗎?
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2016-07-18
營改增以后,各行各業(yè)都要交增值稅嗎?
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2016-11-23
營改增后,無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要交增值稅嗎?
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2016-07-31
老師,本月沒有銷項稅額,只有進項稅額,月末怎么轉(zhuǎn)?分錄直接借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)??
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2017-01-10
老師,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 現(xiàn)在沒有收入,進項稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-12-29
請問老師,進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?可以直接做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 么?
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2021-05-27
老師,縣城或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)交的增值稅是交給中央50%,縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)留50%呢,還是縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增值稅50%交個中央,50%交給省里呢
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2023-03-16
老師好,幫忙看看做進項稅轉(zhuǎn)出的分錄對不對 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
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2018-05-23
在7月份多認證稅額5元, 當時分錄: 銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 銷項稅額 5660.38 貸:應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅額 87.41 應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅加計抵減額 8.74 應(yīng)交稅費 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 55 7月多認證稅額5元其實是應(yīng)該在9月份的應(yīng)交稅費 - 增-進項稅額 5何沖紅
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2019-10-23
用預(yù)繳的增值稅抵扣 ,是結(jié)轉(zhuǎn)的時候把預(yù)繳增值稅放到貸方結(jié)轉(zhuǎn)還是另外一筆分錄借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅?
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2020-05-25
小規(guī)模納稅人。增值稅要計提嗎?如果不需要計提,繳納的增值稅的分錄借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。是這樣嗎?
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2019-01-10