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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-06 11:33

是不是這樣
 借:原材料 負數(shù) 
        應(yīng)交增值稅—進項稅額 負數(shù)
  貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)
借:應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅

李春燕 追問

2020-02-06 11:48

但我12月份抵扣認證過,其實是抵扣錯誤數(shù)據(jù),1月份應(yīng)該要調(diào)整吧

李春燕 追問

2020-02-06 11:51

那老師,能不能把1月份做會計分錄都幫我寫一下嗎

李春燕 追問

2020-02-06 12:01

我是12月份收到發(fā)票,做了帳,也在12月抵扣了,1月23號供應(yīng)商說開錯了,說開過來給我們,我們應(yīng)該開工后能收到這筆紅字發(fā)票了

李春燕 追問

2020-02-06 12:07

抵扣認證了,增值稅需要怎么轉(zhuǎn)回

立紅老師 解答

2020-02-05 15:04

你好,已經(jīng)抵扣的部分,分錄
借:應(yīng)付賬款等  負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出
 貸:應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

立紅老師 解答

2020-02-06 11:41

你好,分錄
借:原材料 負數(shù) 
借:應(yīng)交增值稅—進項稅額 負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)
進項稅額的負數(shù)會和當(dāng)期的進項稅額的正數(shù)相抵,期末按差額結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。

立紅老師 解答

2020-02-06 11:50

你好,是的,如果已前抵扣了,現(xiàn)在取得紅字專用發(fā)票,是需要沖減進項稅額進行調(diào)整的。

立紅老師 解答

2020-02-06 11:58

你好,您是1月份收到的發(fā)票,1月份抵扣了,然后2月份收到的紅字發(fā)票,是么?

立紅老師 解答

2020-02-06 12:04

你好,
12月分錄
借:原材料
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)
貸:應(yīng)付賬款
收到1月的紅字發(fā)票,1月份的分錄
借:原材料  負數(shù)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進) 負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款  負數(shù)

立紅老師 解答

2020-02-06 12:16

你好,認證抵扣的部分我們做進項稅額沖減就可以的。

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
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