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假設(shè)公司的股利增長率為4.8%,公司股票的風(fēng)險與整個股票市場風(fēng)險一致,目前股價為17元。整個股票市場的平均收益為10.6%,市場風(fēng)險溢價為8.7%。請問張總公司的權(quán)益成本是多少? A.8.7% B.9.2% C.10.6% D.11.3%
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2022-01-04
小規(guī)模免交增值稅的 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入.一般納稅人不能享受季度9萬 增值稅減免對吧?
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2017-08-01
小規(guī)模有增值稅這個季度不交下季度才交請問這月用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎分錄怎么做我借方比貸方多個增值稅不平,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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2017-10-22
支付增值稅稅控維護費時,借:應(yīng)交稅費―待抵扣增值稅 貸:現(xiàn)金 抵扣時,借:應(yīng)交稅費―未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費―待抵扣增值稅,可以這樣操作的嗎
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2017-05-05
老師好,我想問下,計提增值稅分錄是:借 應(yīng)交稅金——未交增值稅,貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 然后繳納稅金是:借 應(yīng)交稅金 ——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 銀行存款 嗎?
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2016-04-15
老師早上好!求當(dāng)月應(yīng)交增值稅時,用當(dāng)月的增值稅銷項稅額+增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出-增值稅進項稅額。請問為什么還要加上進項稅額轉(zhuǎn)出呢
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2020-03-23
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅正確的賬務(wù)處理是?銷項進項轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅、轉(zhuǎn)到未交增值稅的做賬。好多會計們的做法都不同。
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2020-11-08
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.98 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1.98 實際繳納: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅1.95 貸:銀行 現(xiàn)在有0.03余額怎么沖掉
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2024-01-03
202312增值稅底目前財務(wù)數(shù)據(jù):應(yīng)交稅費_增值稅_進項稅額 借方余額 557089.67;應(yīng)交稅費_增值稅_銷項稅額 貸方余額 -98326.13;那么202312月增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋寫啊?
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2024-01-07
老師,我年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借銷項稅1115653.23,貸進項稅128558.06,差額轉(zhuǎn)出未交增值稅981095.17,轉(zhuǎn)出未交增值稅也是未交增值稅,報表上累計976152.18為什么差了這么多?
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2020-03-13
銀行代扣增值稅,現(xiàn)在已拿回回單,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款.借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金.這兩筆分錄哪一個對
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2017-03-09
12月1日,采購 A 設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬元,支付運費,取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬元。算增值稅稅額
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2021-09-28
請問,當(dāng)期增值稅額用進項專票做了抵扣以后,那么增值稅的附加稅的計稅依據(jù)是按抵扣以后的增值稅額,還是按沒有抵扣的增值稅額呢
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2020-02-21
這個月的進項稅大于銷項稅,也需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄嗎?分錄是:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅對嗎:
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2018-08-03
?老師,上個月我進項是0,銷項1350,月底是未交增值稅要做專出:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅1350,貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅1350。對嗎?
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2022-04-08
每個月的增值稅都要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費――未交增值稅,那年底要看一年交了多少增值稅是不是看未交增值稅這個科目的累計發(fā)生額就行了?
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2019-02-21
公司計提的增值稅跟實際繳納的增值稅有差異,計提比實際繳納的多,導(dǎo)致未交增值稅貸方有余額,要怎么調(diào)整?借:未交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
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2019-06-20
有外經(jīng)證的,公司開票的增值稅金額和外地預(yù)繳的增值稅金額。本公司這邊填附加稅表時,增值稅填開票的增值稅金額還是填兩項的差額?
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2020-03-01
稅控設(shè)備抵扣增值稅,填寫“增值稅附表4”第1行和“增值稅減免稅申報表”,再手工填寫增值稅主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”。是這樣操作的嗎?
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2021-11-09
你好,我們是護理院,想問下免繳城市煤氣和供水的增容費有相關(guān)文件嗎,我們這里自來水公司說不免增容費
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2019-10-29
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