請(qǐng)問老師,員工食堂的固定資產(chǎn)折舊,發(fā)生的管理費(fèi)用 問
您好,可以的,這個(gè)能扣除的 答
支付購買抖音引流系統(tǒng)跟小紅書引流系統(tǒng)如何做賬( 問
你好,可計(jì)入長期待攤費(fèi)用,再按月攤銷 答
老師,營業(yè)執(zhí)照,因改名后,銀行收取的費(fèi)用,用管理費(fèi)用, 問
是的,那個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 答
你好老師,我們是個(gè)一般納稅人,之前業(yè)務(wù)往外開3%勞 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,公司是一套賬,當(dāng)月采購入庫的先暫估入庫,次月 問
次月取得發(fā)票后沖暫估 答

稅控設(shè)備抵扣增值稅,填寫“增值稅附表4”第1行和“增值稅減免稅申報(bào)表”,再手工填寫增值稅主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”。是這樣操作的嗎?
答: 您好,您說的非常正確
請(qǐng)問疫情期間減免增值稅,塡寫了增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,增值稅主表還需手工塡入免稅金額嗎?
答: 附表1 需要自己填寫,原則是主表自動(dòng)生成
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人增值稅主表18行本期應(yīng)納稅額減征額怎么填?與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么對(duì)應(yīng)?
答: 免稅的話就是填寫免稅銷售額。
申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)失敗原因:主表第23欄次“應(yīng)納稅額減征額”填報(bào)異常,附表4和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表均填寫。
增值稅附加稅計(jì)算,是依據(jù)應(yīng)繳納增值稅額,還是應(yīng)繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實(shí)際繳納金額
增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的數(shù)據(jù),會(huì)生成到主表那一行?
在填增值稅納稅申報(bào)表,稅控設(shè)備抵減,附表四和主表23欄都填了,《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》不會(huì)填,


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2021-11-09 21:19
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2021-11-09 21:20
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易 老師 解答
2021-11-09 21:23
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