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不是暫估入賬嗎?怎么是成負(fù)債的
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2018-05-08
老師暫估入庫(kù)的金額怎么確定呀
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2020-07-14
暫估入賬應(yīng)付賬款可以寫(xiě)供應(yīng)商?
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2018-09-17
老師以前有暫估的,現(xiàn)在發(fā)票到了一部分,現(xiàn)在要先把前面的暫估沖掉,還是要算平均值再?zèng)_掉??老師,假設(shè)我上個(gè)月暫估9桶導(dǎo)軌油金額900元,這個(gè)月采購(gòu)進(jìn)來(lái)了20桶導(dǎo)軌油金額2000元,單月銷售了18桶金額1800元,那這個(gè)月是不是又要暫估入庫(kù)7桶呀。
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2023-03-19
預(yù)計(jì)乙股票未來(lái)5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元,從第6年開(kāi)始股利增長(zhǎng)率固定為10%。計(jì) 算乙股票目前的價(jià)值應(yīng)該采用的估價(jià)模型是( )。 A、零增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 B、固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 C、非固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 D、以上都可以
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2020-03-07
老師,我們公司是賣(mài)商品的小規(guī)模,申報(bào)增值稅時(shí),做了未開(kāi)票收入,但是也沒(méi)有進(jìn)貨的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)做賬的時(shí)候可以做用現(xiàn)金購(gòu)貨嗎?還是暫估購(gòu)貨?如果暫估的話,因?yàn)楹竺嬉膊粫?huì)開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái),也不能紅沖暫估,賬上就一直掛著暫估商品。怎么解決呢?
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2019-07-05
以前年度暫估數(shù)據(jù)比較大,在匯算清繳之前想調(diào)出來(lái),會(huì)計(jì)分錄如何做?已確認(rèn)暫估部分不會(huì)有發(fā)票了,調(diào)增后,就需要繳納企業(yè)所得稅,不做分錄 那我賬上的暫估數(shù)據(jù)一直居高不下,那我賬上暫估數(shù)據(jù)要紅沖下 通過(guò)以前年度損益科目,會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2022-03-03
供應(yīng)商是預(yù)付款供應(yīng)商,11月到貨開(kāi)票了,生產(chǎn)中發(fā)生退貨,現(xiàn)11暫估科目余額為負(fù)數(shù);這樣合理嗎?采購(gòu)說(shuō)12月會(huì)補(bǔ)貨,需要退票嗎? 收到材料 借:原材料 貸:應(yīng)付暫估 收到發(fā)票:借:應(yīng)付暫估 稅金,貸:應(yīng)付賬款 退貨 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付暫估 負(fù)數(shù)
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2021-12-23
老師,我們幫其他單位做了一項(xiàng)會(huì)務(wù)活動(dòng),預(yù)付給酒店10萬(wàn),實(shí)際酒店費(fèi)用發(fā)生了30萬(wàn),酒店沒(méi)有給我們開(kāi)具發(fā)票,因?yàn)檫@個(gè)會(huì)務(wù)結(jié)束了,我們確認(rèn)了收入,需要暫估成本,暫估成本的時(shí)候需要把這個(gè)預(yù)付款沖掉嗎,直接暫估20萬(wàn),還是要暫估30萬(wàn)
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2020-01-03
是一般納稅人3月份進(jìn)貨9萬(wàn),出庫(kù)8萬(wàn),暫估入庫(kù)10000,暫估的全部已出售了,4月份暫估入庫(kù)的成本票是普票,只來(lái)了其中600元,4月份做帳做負(fù)數(shù)暫估入庫(kù)600,實(shí)際做帳也是的600元,這樣處理對(duì)嗎,這600元還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?后期咋處理賬務(wù)?
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2017-08-28
上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)貸庫(kù)存商品,在是以收到票實(shí)際入賬,那么成本要改嗎?什么時(shí)候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師你好,之前我們公司每月暫估租賃費(fèi)分錄為借:制造費(fèi)用-租賃費(fèi)10000 貸:應(yīng)付賬款-暫估10000。共十月,年末累計(jì)暫估余額100000.00.現(xiàn)年末收到一增值稅專用發(fā)票,我司為購(gòu)買(mǎi)方,金額88495.58,稅額11504.42,價(jià)稅合計(jì)100000.00,收到這張發(fā)票及沖回暫估怎么做分錄呢?
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2020-01-09
12月暫估庫(kù)存商品,暫估多了一點(diǎn),21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票,就導(dǎo)致暫估的庫(kù)存商品可能納稅調(diào)增,同時(shí)我們有研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)可以在匯算清繳之前加計(jì)扣除,那么加計(jì)扣除可以抵扣暫估商品調(diào)增的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-19
老師,您好!我們公司上個(gè)月暫估了一筆材料款,然后在本月開(kāi)票支付,賬務(wù)處理我直接做借:應(yīng)付暫估-材料款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款可以嗎?還是我得先做一筆轉(zhuǎn)字憑證先由暫估轉(zhuǎn)到非暫估科目,之后才能做付字憑證這樣才合理的?
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2019-10-28
你好 我想咨詢一下問(wèn)題
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2021-09-09
你好,咨詢下殘保金事宜
1/403
2017-12-07
我怎么能開(kāi)通電話咨詢
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2016-03-08
樸老師在嗎?咨詢您問(wèn)題
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2020-05-05
有點(diǎn)小問(wèn)題需要咨詢下
1/310
2018-12-27
@江老師 在嗎 想咨詢社保
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2020-06-05