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媚媚
于2019-10-28 20:24 發(fā)布 ??763次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-10-28 20:25
您好 先做一筆轉(zhuǎn)字憑證先由暫估轉(zhuǎn)到非暫估科目,之后才能做付字憑證這樣才合理
媚媚 追問
2019-10-28 20:28
老師,我想問一下為什么不能直接做付字呢?
2019-10-28 20:29
直接做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?還是?
bamboo老師 解答
2019-10-28 20:30
您正常這個(gè)單位的往來有沒有用應(yīng)付賬款這個(gè)科目 還是每次都用應(yīng)付賬款-暫估
2019-10-28 20:33
每次都是只有應(yīng)付賬款-暫估
2019-10-28 20:34
那每次都是這樣的話 可以
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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