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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-11-17 19:30

你好,根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票做購進(jìn)處理,之前成本有誤差需要做調(diào)整,在取得發(fā)票的當(dāng)月月末做調(diào)整

米米 追問

2017-11-17 19:33

分錄怎么做呢

鄒老師 解答

2017-11-17 19:36

暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目 
成本調(diào)整 借;主營業(yè)務(wù)成本  貸;庫存商品 或相反分錄

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