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3、某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 增值稅的稅率為17%,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為13%。2017年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)、購進(jìn)一批材料,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明價(jià)款50萬元,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)3萬元 (2)、向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購發(fā)票上注明價(jià)款20萬元 (3)、 銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額350.萬元, 另外收取包裝物費(fèi)3.2萬元 (4)、上月購進(jìn)的材料因管理不善被盜,該批材料的采購成本為10萬元(進(jìn)項(xiàng)稅上月已抵扣) 要求:計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額
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2020-07-02
增值稅中差額征稅如果是含稅價(jià)怎么處理?要價(jià)稅分離后再差額嗎?
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2019-12-27
母嬰護(hù)理有什么優(yōu)惠政策嗎?是不是跟家政服務(wù)一樣免征增值稅呀?
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2019-03-30
老師,收到物料公司的增值稅專用發(fā)票 是這樣寫分錄嗎 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額60 貸:銀行存款1060
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2022-02-21
在自然人稅收系統(tǒng)申報(bào)個(gè)體經(jīng)營所得,提示該投資單位當(dāng)前屬期已被核定為定期定額征收,請(qǐng)通過核心征管的定期定額申報(bào)表進(jìn)行申報(bào),而且我看了網(wǎng)上稅務(wù)局的申報(bào)記錄,這個(gè)季度的增值稅和附加稅都自動(dòng)申報(bào)了,后面寫的也是核心征管,我這個(gè)怎么交稅啊?老師
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2019-07-04
我們是人力資源子公司,這個(gè)月收到代開工資票40幾萬交稅2萬多,怎樣才能沖減增值稅
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2019-09-12
老師,給老板預(yù)充汽車油費(fèi),我想做福利費(fèi)處理,從公司賬上預(yù)付款給中石油公司,做的是預(yù)付賬款一中石油,貸銀行存款。次月中石油開來專票,做的借管理費(fèi)用一福利費(fèi),應(yīng)付增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款一中石油。我就不知道怎么做計(jì)提在應(yīng)付款工資薪酬一福利費(fèi)里了?
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2022-04-14
增值稅,附加稅費(fèi),企業(yè)所得稅,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是計(jì)入管理費(fèi)用嗎
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2019-07-05
老師,我們公司給員工租的宿舍錢已付過,發(fā)票到借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:預(yù)付賬款-房東。發(fā)票是我們公司去開的,增值稅銷項(xiàng)稅怎么入賬?
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2020-06-03
是不是我1月購買金稅盤2月抵減增值稅,在結(jié)轉(zhuǎn)損益做: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480 貸管理費(fèi)用480
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2018-03-15
購金稅盤借:管理費(fèi)用一其他 貸:現(xiàn)金 抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(減免) 紅字 貸:管理費(fèi)用_其他 紅字 交完稅后還需做會(huì)計(jì)分錄?如果需要做,該怎么做分錄,如不需做,那借方的應(yīng)交稅費(fèi)(減免)老掛在帳怎么辦?
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2020-06-10
老師你好,收到航信退還的280元服務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣 借:管理費(fèi)用 -280 借:銀行存款-280,這次款已抵扣增值稅,這個(gè)又如何做分錄呢?
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2020-07-07
公司稅控盤開發(fā)票時(shí)金額和季度報(bào)稅增值稅實(shí)際繳納有差額 差額記入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出調(diào)平呢
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2021-01-07
公司去年10月份收到一張銷售傭金發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)票),已經(jīng)掃描入賬。科目做成了 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸:預(yù)付賬款;現(xiàn)在該怎么調(diào)這筆分錄呢?
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2017-03-21
采購員孫巖出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)8380元,退回余款。其中: 飛機(jī)票4310元;住宿費(fèi)2405.06元,增值稅額144.30元;市內(nèi)租車費(fèi)260元;出差補(bǔ)助1260元 分錄里的管理費(fèi)用怎么算?
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2021-05-03
公司沒有計(jì)提稅金,實(shí)際繳納個(gè)稅和增值稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的,都可以計(jì)入管理費(fèi)用-稅金嗎?還有需要結(jié)轉(zhuǎn)稅金嗎?
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2017-11-23
發(fā)生一筆費(fèi)用沒有收到發(fā)票,比如先記管理費(fèi)用了,打算之后收到發(fā)票的時(shí)候,再做一筆增值稅沖減費(fèi)用的分錄; 還是先記預(yù)付賬款等到收到發(fā)票后再記費(fèi)用比較好的?
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2018-09-09
增值稅即征即退的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀 老師:增值稅即征即退的會(huì)計(jì)分錄如下: 1. 應(yīng)交增值稅:應(yīng)交稅費(fèi)科目-增值稅額 2. 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額:應(yīng)交稅費(fèi)科目-進(jìn)項(xiàng)稅額 3. 增值稅銷項(xiàng)稅額:應(yīng)交稅費(fèi)科目-銷項(xiàng)稅額 4. 增值稅退稅:應(yīng)交稅費(fèi)科目-退稅額 是計(jì)入營業(yè)外收入嗎
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2023-10-07
老師,餐飲行業(yè)的所得稅征收方法有查賬征收和核定征收,稅率分別為多少,選哪種比較合算
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2015-12-07
3、資料:甲公司為商品流通企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。20×1年 11月30 日,庫存A 商品 200件,實(shí)際總成本為 40000元,單位成本為 200 元,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。該公司庫存商品發(fā)出的計(jì)價(jià)方法為先進(jìn)先出法。發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)20×1 年 12 月5 日,購進(jìn) A 商品 500 件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 105000 元,增值稅稅額為17850元;另支付運(yùn)費(fèi) 500 元,運(yùn)費(fèi)增值稅55 元;全部款項(xiàng)為123378 元,以銀行存款支付,A商品驗(yàn)收入庫。 (2)20×1 年12 月 10 日,銷售 A商品 300件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 90000元,增值稅稅額為15300元,款項(xiàng)合計(jì)為105300 元,收到支票,存入銀行。 (3)20×1 年 12 月13 日,購進(jìn) A 商品 300 件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 67500 元,增值稅稅額為 11475 元,全部款項(xiàng)為 78975 元,以銀行存款支付,A商品驗(yàn)收入庫。 (4)20×1 年 12 月 20 日,銷售 A商品 550 件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 132
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2022-04-11