
公司產(chǎn)生節(jié)能評估費用,收到專用發(fā)票,是(借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款)還是(借:管理費用 貸:預付賬款)?
答: 您好,請問你們是一般納稅人嗎
1.為什么管理費用要用負數(shù)?入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司去年10月份收到一張銷售傭金發(fā)票(進項票),已經(jīng)掃描入賬??颇孔龀闪?借:管理費用 應交稅金—增值稅(進項稅),貸:預付賬款;現(xiàn)在該怎么調這筆分錄呢?
答: 做的可以啊,哪里錯了


L.ai 追問
2017-03-21 10:50
袁老師 解答
2017-03-21 10:43
袁老師 解答
2017-03-21 10:46
袁老師 解答
2017-03-21 10:53