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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-02 09:43

你好
 要求:計算企業(yè)當月應繳納的增值稅稅額
=銷項稅額減去進項加上進項轉(zhuǎn)出
銷項稅額=350*17%加上3.2/(1加上13%)*13%
進項稅額=50*13%加上3*9%加上20*13%
進項轉(zhuǎn)出=10*17%

可愛的灰狼 追問

2020-07-02 09:47

進項稅上月不是已經(jīng)抵扣嘛

立紅老師 解答

2020-07-02 09:54

你好,上月抵扣所以現(xiàn)在是做進項稅轉(zhuǎn)出的。

可愛的灰狼 追問

2020-07-02 10:00

5、甲企業(yè)為居民企業(yè),2008 年境內(nèi)經(jīng)營業(yè)務如下:

1.取得銷售收入2500萬元

2.銷售成本1100萬元

3.發(fā)生銷售費用670萬元(其中廣告費450萬元),管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費25萬元),財務費用60萬元

4.銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)

5.營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐贈30萬元,支付稅收滯納金9萬元)

7.計入成本,費用中的實發(fā)工資總額150萬元,撥繳公會經(jīng)費3萬元,支出職工福利費23

要求:計算甲公司的應納所得額?

立紅老師 解答

2020-07-02 10:04

同學您好,學堂有規(guī)定需要分別對不同的問題,需要重新發(fā)起提問,方便老師解答,望理解。

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相關(guān)問題討論
不是,小規(guī)模不能抵扣9% 可以抵扣是一般納稅人
2020-08-25 18:41:24
我們是一般納稅人收購農(nóng)副產(chǎn)品對方不可以開具專用發(fā)票嗎?
2020-05-14 15:11:53
自產(chǎn)自銷是不需要收購發(fā)票 本期免稅銷售額填銷售發(fā)票 金額
2019-03-12 15:02:27
你好 要求:計算企業(yè)當月應繳納的增值稅稅額 =銷項稅額減去進項加上進項轉(zhuǎn)出 銷項稅額=350*17%加上3.2/(1加上13%)*13% 進項稅額=50*13%加上3*9%加上20*13% 進項轉(zhuǎn)出=10*17%
2020-07-02 09:43:26
1. 進項稅 50*17%%2B3*11% (盡量不要做老題了 畢竟現(xiàn)在的稅率都變了) 2進項稅20*13% 3銷項稅350*17%%2B3.2/1.17*17% 4進項轉(zhuǎn)出10*17% 綜上 當月應繳納的增值稅為 3-1-2%2B4
2020-07-02 10:02:52
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