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老師您好, 和供應(yīng)商對(duì)賬發(fā)現(xiàn)18年10月-19年3月之間漏做了2萬多的成本票,現(xiàn)在這2萬多的進(jìn)項(xiàng)票跨年做到2020年還是返回去改?
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2020-04-21
老師,小規(guī)模納稅人跨月發(fā)票作廢如何操作,一般跨越可以多少個(gè)月內(nèi)發(fā)票可以作廢
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2018-12-05
您好,增值稅發(fā)票名稱后面多輸了一個(gè)反括號(hào),而且跨年了還能紅沖重開嗎?
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2021-02-26
老師你好,我想問一下專票跨年超過6個(gè)月還能紅沖嗎,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣
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2020-05-29
跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品的單次交易限值為人民幣2000元,個(gè)人年度交易限值為人民幣20000元。在限值以內(nèi)進(jìn)口的跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品: 1.關(guān)稅稅率暫設(shè)為0%; 這個(gè)是針對(duì)個(gè)人的嗎?
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2018-11-05
跨區(qū)到外省開票稅率為3%的普票,增值稅預(yù)交多少?跨區(qū)到外省開票稅率為11%的普票,增值稅預(yù)交多少?
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2018-01-26
老師,18年12月份我預(yù)估的費(fèi)用,19年1月經(jīng)辦人報(bào)銷,把支付給給相關(guān)人員,但貼的發(fā)票是18年12月份,這樣可以嗎?發(fā)票跨年了可以不
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2018-12-25
勞務(wù)公司實(shí)際農(nóng)民工的工資很高,但是要以非全日製用工按小時(shí)發(fā)放,這樣的話就需要把小時(shí)單會(huì)調(diào)的非常高,這樣有沒有什麼風(fēng)險(xiǎn)?
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2020-06-28
學(xué)堂發(fā)了一本公司名叫深圳星美電器有限公司手工書給我,但學(xué)堂手工賬沒有這個(gè)單位手工賬練習(xí)賬套啊!這本書不是沒有用了??
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2017-07-18
本季度盈利,以前年度累計(jì)是虧損的,那本季度企業(yè)所得稅表盈利的那部分是不是填在“彌補(bǔ)以前年度虧損”行?
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2019-07-06
老師好:一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳不能填彌補(bǔ)以前年度虧損?
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2021-04-08
老師,我們公司去年虧損,今年一季度盈利,在季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,主表有一欄是彌補(bǔ)以前年度虧損。這一欄需要填寫嗎?填寫的金額是本季度盈利金額,還是去年虧損金額?
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2020-04-03
2020年暫估庫存商品的會(huì)計(jì)分錄是 借:庫存商品 10萬 貸:應(yīng)付賬款(暫估)10萬 2021年發(fā)票開進(jìn)來的發(fā)票10萬賬務(wù)處理咋做跨年了
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2021-09-02
2018年10月買的車,增值稅專用發(fā)票沒有做賬。2019年現(xiàn)在如果做賬的話。累計(jì)折舊的借方是不是就得寫:以前年度損益? 如果這樣,上一年的企業(yè)所得稅已經(jīng)交過了。累計(jì)折舊這部分的折舊費(fèi)是不是就虧了?
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2019-11-19
老師,蔬菜配送公司屬于小規(guī)模納稅人,先做了庫存商品在銷售出去,2018年12月開具普票及專票給購買方,然后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的,但是當(dāng)時(shí)沒有當(dāng)月作廢,接著次月又開具了正確的發(fā)票并根據(jù)清單一并做了入庫出庫,在2019年4月才開具了紅字發(fā)票沖銷之前錯(cuò)誤的發(fā)票,1、開具紅票入庫出庫這塊賬務(wù)該怎樣處理?平時(shí)的賬上是沒有庫存的,是根據(jù)開具發(fā)票的數(shù)量來入庫后在出庫的。2、跨年的開了紅票具體的分錄?3、跨月的開了紅票具體的分錄?在快賬系統(tǒng)里面沒有以前年度損益,賬務(wù)該怎么處理?
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2019-06-19
稅局代開的發(fā)票,跨年的紅沖,如果找不到當(dāng)時(shí)開票的單位,我要怎么做賬?銀行的怎么沖?
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2021-08-04
購貨方發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)票有錯(cuò)誤,已經(jīng)跨年了,購貨方要求重新開,怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-03-31
小微企業(yè)年開發(fā)票額度有限制嗎?也就是說每年開發(fā)票額度不能超過多少?
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2017-06-23
老師 增值稅普票 跨月 怎么做退票?
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2016-08-24
去年的進(jìn)項(xiàng)稅在當(dāng)時(shí)已認(rèn)證且申報(bào),但總賬中沒做進(jìn)項(xiàng)抵扣,您說這種情況都跨年了還可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?如果可以這樣做分錄行嗎?(1)借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:以前年度損益調(diào)整 (2)借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
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2017-06-26