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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-09-02 14:22

借應(yīng)付賬款貸、庫存商品、借庫存商品貸,應(yīng)付賬款都是金額10萬。

ddd 追問

2021-09-02 14:24

跨年了,會計(jì)分錄不對吧

ddd 追問

2021-09-02 14:24

不用以前年度損益調(diào)整嗎

郭老師 解答

2021-09-02 14:27

你好可是你并沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本。

ddd 追問

2021-09-02 14:42

暫估入庫了

ddd 追問

2021-09-02 14:42

要是結(jié)轉(zhuǎn)到成本那會計(jì)分錄怎么做

郭老師 解答

2021-09-02 14:44

借應(yīng)付賬款貸、庫存商品
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整。
借庫存商品貸應(yīng)付賬款借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。

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借應(yīng)付賬款貸、庫存商品、借庫存商品貸,應(yīng)付賬款都是金額10萬。
2021-09-02 14:22:41
一、5月收到商品入庫,分錄是: 1、借:庫存商品1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫存商品-1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本-1000 貸:庫存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是: 借:庫存商品1030 貸:應(yīng)付賬款1030 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1030 貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30
您好 請問是收到專票還是普通發(fā)票 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)么 暫估的金額跟收到發(fā)票金額是否一致
2020-04-11 21:33:25
你好!可以這樣處理的
2021-10-18 17:19:25
您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
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