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老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在沒有收入,進(jìn)項(xiàng)稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-12-29
請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?可以直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 么?
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2021-05-27
老師,縣城或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)交的增值稅是交給中央50%,縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)留50%呢,還是縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增值稅50%交個(gè)中央,50%交給省里呢
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2023-03-16
老師好,幫忙看看做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄對(duì)不對(duì) 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2018-05-23
當(dāng)有一張海關(guān)進(jìn)口增值稅的票,票值很大,大約61000元,然后4月份做了認(rèn)證后,我們抵扣了3100元,這樣我們還有57900元的稅額,這個(gè)稅額就叫留抵稅額嗎?而且由于進(jìn)口增值稅的票進(jìn)項(xiàng)太大,我們認(rèn)證之后可以無期限抵扣嗎,而且我們估計(jì)要抵扣好幾個(gè)月,那么分錄要怎么寫才正確。 當(dāng)進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)57900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi))61000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 57900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi))57900 那么我們這個(gè)57900可以用于下個(gè)月抵扣,就是算留抵稅額嗎?
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2023-05-05
營改增以后,各行各業(yè)都要交增值稅嗎?
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2016-11-23
營改增后,無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要交增值稅嗎?
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2016-07-31
營改增之前建筑行業(yè)要交增值稅的嗎?
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2016-07-18
:應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷項(xiàng)增值稅的期初余額分別記哪方
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2019-06-04
這個(gè)增值稅表怎么看出全年交了多少增值稅?看哪個(gè)數(shù)?
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2019-03-05
增值稅免交的增值稅可以放在營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎?
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2019-04-03
勞務(wù)派遣公司的增值稅專用發(fā)票怎么計(jì)算應(yīng)交增值稅?
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2018-09-20
老師?這個(gè)增值稅是當(dāng)月要交的增值稅/主營業(yè)務(wù)收入嗎?
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2020-12-10
開出去100萬增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)只有80萬增值稅,怎么交稅
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2019-04-15
這個(gè)月開出增值稅發(fā)票 這個(gè)月可不可以就交了增值稅
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2018-07-30
個(gè)體工商戶如果開增值稅專用發(fā)票可以免交增值稅嗎
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2021-06-05
本月既開了普通發(fā)票,又開了增值稅發(fā)票,增值稅怎么交?
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2017-09-13
小規(guī)模納稅人開局做收入,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——銷項(xiàng)稅那么交增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款,那么,把一開始做收入時(shí)做到銷項(xiàng)稅哪里轉(zhuǎn)到未交增值稅哪里這步分錄改怎么做?
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2017-06-21
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅或銷項(xiàng)稅)分別是借增貸減 還是借減貸增?
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2015-11-29
17年10月份是小規(guī)模,但是給對(duì)方開了發(fā)票但款未支付,做分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,當(dāng)月沒有把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為未交增值稅,因?yàn)槭切∫?guī)模,以為等到1月申報(bào)時(shí)繳納了,等到1月份交了增值稅跟滯納金,拿到稅票,我應(yīng)該怎么寫分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款行不行,
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2018-03-01