国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

【關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表填列的問題:本人初學(xué)者,請問下老師為什么我申報(bào)表上應(yīng)納稅額算出來是負(fù)的100(已用紫色圈出)?哪里出錯了】 題干:已知北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年4-6月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下: (1)本期銷售均已開具發(fā)票,詳見資料1; (2)銷售以前使用過的固定資產(chǎn)一臺,且已開具發(fā)票,詳見資料2。 要求:公司于2019年7月3日申報(bào)納稅,請代為填寫第二季度增值稅申報(bào)表。
1/1902
2020-04-21
老師你好,公司想把之前申報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表都更正申報(bào)一下。然后去稅局,稅局的人說把正確的增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表那去就可以改。但是改了增值稅,那財(cái)務(wù)報(bào)表需要一起改嗎?
3/880
2022-10-21
納稅申報(bào)表上,附表有一個增值稅減免是因?yàn)槎惪乇P每年的維護(hù)費(fèi),因公司有進(jìn)行抵扣,還沒有開始繳納增值稅,是不是增值稅減免表里的金額就會一直存在
1/306
2021-12-14
#提問#請問老師,我是小規(guī)模納稅人,上季度我申報(bào)增值稅無票收入了,這季度我需要把上季度申報(bào)的無票收入紅沖,請問增值稅申報(bào)表,應(yīng)該怎樣填寫?
3/817
2020-07-15
我是增值稅一般納稅人,我這個月我開具了增值稅普通發(fā)票,那么我這個金額在增值稅申報(bào)表中的哪里反應(yīng)
3/816
2016-10-23
etax3中“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”是怎么填寫的?
1/2382
2020-05-22
在增值稅納稅申報(bào)表中,本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表需要填寫嗎?
2/1341
2017-04-12
一般納稅人開增票,進(jìn)項(xiàng)票是怎么抵扣稅款的?是報(bào)增值稅的時候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報(bào)表
1/632
2018-11-15
老師,請問員工2021年打滴滴車和出差的飛機(jī)票高鐵票,在2021年納稅申報(bào)表中沒有填寫,2022年的1月的申報(bào)表還能填寫嗎?2021年是成立的新公司,沒有開票出去,增值稅都是零申報(bào)。
1/684
2022-01-07
老師我們是一般納稅人,本月進(jìn)項(xiàng)稅多所以有留底。我在報(bào)國稅的增值稅申報(bào)表時要注意什么?除了增值稅申報(bào)表的留底稅額中有留底數(shù),還有那個表需要填
1/765
2016-06-12
公司賣固定資產(chǎn)且不開發(fā)票,對應(yīng)的增值稅申報(bào)在金稅三期填哪個表格里?是未開票收入嗎?如果填那里,增值稅申報(bào)表中的銷售額就和利潤表的營業(yè)收入對不上。
2/1136
2020-10-13
就是問下您.這個表怎么填? 增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)(季度)這個表格
1/630
2019-07-08
由于更改報(bào)表在稅局補(bǔ)交的往期增值稅稅款填在申報(bào)表的哪一欄?
1/435
2021-08-13
這個免抵退稅額是申報(bào)的出口退稅系統(tǒng)里匯總表錄入里數(shù)值的截圖,這是增值稅申報(bào)表截圖 這個增值稅這邊免抵退稅額是不是應(yīng)該填寫上前面截圖里那個數(shù)值1658.39,對嗎?
1/1342
2017-07-07
老師,營改增小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表申報(bào)季不到9萬的要填寫附表嗎,到了9萬的是把超出部分填入附表,還是所有銷售額,在金稅三期的申報(bào)中
2/668
2016-11-28
建筑業(yè)企業(yè),營改增,外經(jīng)證外地開票時預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡易征收預(yù)交3%(開3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開11%的增值稅專用發(fā)票),會計(jì)每月報(bào)稅時都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡易征收預(yù)交的稅額直接本期實(shí)際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去,直接留在期末余額,這個一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
1/6563
2017-04-10
?老師,申報(bào)增值稅時,報(bào)表中有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可是我還沒收到負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致賬務(wù)和申報(bào)表應(yīng)納增稅稅不符,怎么處理
6/745
2018-11-12
你好,請問一下:作廢當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)以后,是否可以返回重新勾選發(fā)票認(rèn)證? 前提是勾選平臺已經(jīng)勾選成功確認(rèn)簽名了。后來申報(bào)成功以后發(fā)現(xiàn)有兩張發(fā)票未抵扣。然后我作廢了增值稅申報(bào)表,返回勾選平臺后顯示已經(jīng)跳到下一期勾 選所屬期去了。點(diǎn)擊上期勾選提示我上月已經(jīng)申報(bào)或者勾選簽名
1/6257
2020-03-15
我是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)增值稅,這個季度紅沖了一張上個季度開的專票,這個季度的增值稅申報(bào)表我應(yīng)該怎么填?填第幾欄?
1/4136
2021-04-05
外貿(mào)企業(yè)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之后,增值稅納稅申報(bào)表附表二要怎么填?
1/2967
2018-06-19