
一般納稅人開增票,進(jìn)項(xiàng)票是怎么抵扣稅款的?是報(bào)增值稅的時(shí)候填表格直接扣款嗎'還沒填過(guò)一般納稅人增值稅申報(bào)表
答: 你好!您的理解很正確,是申報(bào)增值稅后扣款的,本月銷項(xiàng)稅額扣除進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額
老師: 一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,但是填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候沒有填進(jìn)項(xiàng)稅抵扣.請(qǐng)問還能修改申報(bào)表嗎?重點(diǎn)是進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證
答: 你好,你聯(lián)系一下專管員,因?yàn)檫^(guò)了報(bào)稅期了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人增值稅和所得稅申報(bào),只有兩張電費(fèi)發(fā)票,只有待抵扣的進(jìn)項(xiàng),報(bào)表應(yīng)該怎么填?還是直接零申報(bào)剛由小規(guī)模變成一般納稅人的
答: 您好!直接0申報(bào)就可以了。

