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老師您好!怎樣填寫(xiě)第一季度所得稅申報(bào)表?有沒(méi)有填表說(shuō)明?謝謝
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2020-04-07
老師好,剛把王瑞紅老師安徽黑白服裝制造的課程聽(tīng)完,最后她講的三季度所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是7—9月份的累計(jì),請(qǐng)問(wèn)不是本年1—9月份的累計(jì)嗎?
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2019-07-21
老師 請(qǐng)問(wèn) 我2019年第一季度所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)和2019年自己保存的利潤(rùn)表3月累計(jì)數(shù)據(jù)不符 有影響嗎?
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2020-06-24
第一季度所得稅申報(bào)表逾期了,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理呢
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2022-05-09
老師第二季度所得稅申報(bào)表季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么填
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2019-07-05
季度所得稅申報(bào)表中季末資產(chǎn)總額為什么填不上
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2019-07-07
老師,季度所得稅申報(bào)表季初人數(shù),季末人數(shù)和季初資產(chǎn)總額,季末資產(chǎn)總額怎么計(jì)算
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2020-04-08
季度所得稅申報(bào)表里的本期金額就是這三個(gè)月的累計(jì)金額嗎,還是只是9月份的金額呢?我填上本月金額以后,累計(jì)金額就沒(méi)法改動(dòng)了呢
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2017-10-07
老師?就是公司員工工資零申報(bào),在季度所得稅申報(bào)表中的人數(shù)時(shí)候,算不算上工資零申報(bào)的人員
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2021-04-07
1、季度利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個(gè)所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個(gè)季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
我是消防工程公司。目前我公司利潤(rùn)超過(guò)三百萬(wàn)了!季度所得稅申報(bào)不能享受小微企業(yè)所得稅減免了。要怎么調(diào)減下來(lái)呢?請(qǐng)問(wèn)老師
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2020-01-03
老師 這個(gè)季度我們小微企業(yè)資產(chǎn)總額超了,我可不可以先按小微企業(yè)申報(bào)所得稅,下個(gè)季度如果還不符合在補(bǔ)交所得稅???
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2018-10-17
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問(wèn)答老師跟我說(shuō)匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
老師,你好!怎么確定公司是小型微利企業(yè)?我公司2019年的一季度的年應(yīng)納稅所得額-64961.29,二季度年應(yīng)納稅所得額:3203.64元,三季度年應(yīng)納稅所得額:-7371.37元,四季度年應(yīng)納稅所得額:-77351.16元,人數(shù)平均每月只有15人,資產(chǎn)總額也沒(méi)有超過(guò)1000萬(wàn)元。那么這算小型微利企業(yè)嗎?謝謝!
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2020-05-10
所得稅預(yù)繳16萬(wàn),但是季度所得稅報(bào)表是零申報(bào),季度報(bào)表是有數(shù)字的但利潤(rùn)是虧損的,不知道當(dāng)時(shí)所得稅為什么零申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們確定是否多繳,如果多繳就辦退稅,可是稅務(wù)局要季度報(bào)表和所得稅季度報(bào)表和匯算清繳表,季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)表不一致怎么辦?我們2016年利潤(rùn)是虧損三百多萬(wàn),這樣就是多繳了16萬(wàn)的企業(yè)所得稅 老師如果企業(yè)所得稅季報(bào)和報(bào)表不一致,申報(bào)錯(cuò)誤會(huì)受到懲罰嗎?有沒(méi)有什么別的解決方法
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2019-05-31
老師,企業(yè)所得稅的年度匯算申報(bào)表上的,資產(chǎn)總額平均值跟第4季度的企業(yè)預(yù)繳表的資產(chǎn)總額平均值不一樣,問(wèn)題大嗎
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2024-04-29
老師,你好!2019年5月份所得稅匯算清繳時(shí)繳納2018年度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-10-21