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老師是這樣的,第二季度申報所得稅是盈利了交稅交了693元,但是后半年一直虧損,一直到全年都是虧損,虧損30萬,這個情況匯繳的時候我就是調(diào)增要調(diào)好幾十萬的,這么大金額可以直接填寫在其他欄次嗎?會不會有風(fēng)險?
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2022-04-22
老師,小規(guī)模公司,所得稅季度申報表里,以前年度虧算,彌補(bǔ)以前年度虧算,我是先季報,還是先年度匯算清繳
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2020-04-16
做19年年度企業(yè)所得稅匯算,其中第四季度的預(yù)繳稅款是在20年繳納的,那第四季度預(yù)繳的稅款包含在19年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅稅額嗎?
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2020-07-06
請教個問題,我的小微企業(yè)所得稅匯算清繳年度納稅申表(A類)表中,減免所得稅額為什么不是納稅調(diào)整后所得的22.5%,而是納稅調(diào)整增加額的22.5%
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2022-05-11
2019年所得稅匯算清繳還沒做,現(xiàn)在先申報2020年1季度所得稅, 那19年的虧損可以帶出來抵減嗎?
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2020-04-15
彌補(bǔ)以前年度虧損,申報的時候是不是只有申報第二年的第一季度所得稅時才能填,平時同一年度內(nèi)的每個季度不用填是嗎?
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2017-04-14
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,能不能把以前年度可抵扣的虧損額填上抵消利潤總額,因?yàn)榈谝患径壤麧櫴钦?0萬
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2019-03-20
老師,季度企業(yè)所得稅繳納是本年利潤總額的25%減去本年利潤總額的20%=5%,是這樣嗎
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2020-07-14
以前年度調(diào)整應(yīng)交企業(yè)所得稅,21年財務(wù)報表在哪里體現(xiàn)?
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2021-08-16
老師好,問個所得稅申報問題,每季申報所得稅時,我認(rèn)為申報表中的利潤總額應(yīng)和利潤表中的利潤對應(yīng),同事持相反結(jié)論,怎樣填寫季度所得稅申報表中的利潤總額項(xiàng)目呢?
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2020-01-12
申報4度企業(yè)所得稅季報 收入 成本 的數(shù)據(jù) 是需要加是前三個季度的數(shù)據(jù)一起 申報嗎 ?
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2021-02-02
2018年第一季度交了企業(yè)所得稅,二三四均虧損,整年也是虧損,現(xiàn)在匯算清繳時,是不是要申請退稅?
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2019-03-25
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計(jì)提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
1/743
2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
企業(yè)所得稅為查賬的公司一定要到會計(jì)師事務(wù)所出具上年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報告
1/1047
2018-03-16
老師,企業(yè)所得稅申報表的預(yù)繳方式怎么從按照實(shí)際利潤額預(yù)繳改為\'按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳啊
1/650
2022-04-07
1、季度利潤表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個所得稅費(fèi)用=利潤總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
1/1980
2019-12-02
老師,你好,我問一下,我申報第三季度企業(yè)所得稅的時候,利潤是68000,彌補(bǔ)虧損的金額是61122、,為什么到10月份的時候本年利潤總額還是68000
1/496
2019-12-17