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申報(bào)季度所得稅是根據(jù)全年累計(jì)金額還是這個(gè)季度的累計(jì)金額?
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2017-09-22
建筑勞務(wù)公司異地預(yù)繳企業(yè)所得稅按0.2%預(yù)繳,企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,預(yù)繳的所得稅是填申報(bào)表上面的特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額這一欄還是實(shí)際已預(yù)繳所得稅額這一欄?
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2017-10-20
你好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后形成多繳稅金,企業(yè)在第二年申報(bào)季度所得稅時(shí)進(jìn)行了抵繳欠稅處理,現(xiàn)通過稽查發(fā)現(xiàn)企業(yè)沒有多繳稅金,稅務(wù)系統(tǒng)有了多繳稅金,但企業(yè)賬務(wù)沒有,問稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么處理
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2019-08-30
請教一下一個(gè)企業(yè)所得稅的問題,比如2020年企業(yè)所的稅匯算清繳后,2021年發(fā)現(xiàn)有2020年未入賬的費(fèi)用,通過年度損益調(diào)整,那么該部門費(fèi)用是在2020年所的稅申報(bào)表中重新申報(bào)調(diào)整還是在2021年中調(diào)整。
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2022-03-20
有一家公司2017年企業(yè)所得稅年度沒有申報(bào),在稅局大廳里都沒有這份報(bào)表,學(xué)堂里有A類報(bào)表嗎?
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2019-03-31
老師,企業(yè)一年的增值稅和個(gè)人所得稅怎么查?通過資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、年度納稅申報(bào)表可以查嗎?
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2016-08-12
老師好,想問一下小規(guī)模企業(yè),所得稅季報(bào),第一季度盈利,預(yù)交了。這個(gè)季度虧損,怎么申報(bào)?是不是退稅只能下一年度匯算清繳時(shí)候申請退稅了?
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2019-06-20
請問如果更改了2020年的報(bào)表,導(dǎo)致收入跟第四季度申報(bào)的所得稅收入有差異,需要更改第四季度的所得稅申報(bào)表嗎
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2021-05-13
老師好,我昨天申報(bào)所得稅:發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度企業(yè)所得稅的利潤總額填寫錯(cuò)了,應(yīng)該是-4000多,寫成4000多了,產(chǎn)生產(chǎn)生將近200多的稅額,還沒去交,這個(gè)問題怎么辦呢 而且我發(fā)現(xiàn)二季度那個(gè)企業(yè)所得稅沒有累計(jì),都是當(dāng)月的,也申報(bào)錯(cuò)了
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2021-01-15
企業(yè)第二季度交企業(yè)所得稅為8000元,如果到年底累計(jì)為虧損那交的企業(yè)所得稅怎么處理呢,
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2018-10-08
不是高新企業(yè) 小規(guī)模企業(yè),屬于軟件開發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣等行業(yè), 研發(fā)費(fèi)用如何填年報(bào) A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類) A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
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2024-05-28
公司是做軟件服務(wù)的,2017年第四季度開票100多萬,企業(yè)所得稅第四季度要交多少呢,之前都沒有交過,企業(yè)是2015年登記的,之前企業(yè)所得稅未登記
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2018-01-19
#提問#小規(guī)模企業(yè)2019年度代開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)時(shí)由第三方直接扣除稅款318.9元。因2020年4月底報(bào)企業(yè)所得稅,因年度虧損,所以我忘記了做到費(fèi)用了。直接在《企業(yè)年度納稅申報(bào)表(A類 )》表中的32項(xiàng)中直接填寫了預(yù)繳318.9。現(xiàn)在稅局說要改。請問怎么改?我該怎么做?按這種情況應(yīng)該如何報(bào)呢?表應(yīng)該如何填?麻煩老師了
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2020-07-21
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
所得稅預(yù)繳16萬,但是季度所得稅報(bào)表是零申報(bào),季度報(bào)表是有數(shù)字的但利潤是虧損的,不知道當(dāng)時(shí)所得稅為什么零申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們確定是否多繳,如果多繳就辦退稅,可是稅務(wù)局要季度報(bào)表和所得稅季度報(bào)表和匯算清繳表,季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)表不一致怎么辦?我們2016年利潤是虧損三百多萬,這樣就是多繳了16萬的企業(yè)所得稅 老師如果企業(yè)所得稅季報(bào)和報(bào)表不一致,申報(bào)錯(cuò)誤會(huì)受到懲罰嗎?有沒有什么別的解決方法
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2019-05-31
我公司另外注冊了一家新貿(mào)易公司,什么業(yè)務(wù)都沒有開展,現(xiàn)在要季度申報(bào)所得稅報(bào)表,里面涉及資產(chǎn)總額的填寫,賬上沒有錢,資產(chǎn)總額由不能為零,要如何處理
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2019-07-01
在季度申報(bào)所得稅時(shí),減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行怎么填,是需要手動(dòng)填,還是系統(tǒng)自動(dòng)填的,我們是小型微粒企業(yè),季度利潤只有10多萬
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2020-07-09
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