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附加稅是根據(jù)每個(gè)月交的增值稅為計(jì)稅依據(jù),后面發(fā)生了前面的增值稅紅沖,增值稅變少了,之前交了的附加稅退嗎?
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2020-02-19
老師 我之前增值稅有留抵 上個(gè)月銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 留抵的金額怎么做分錄 不做的話我的未交增值稅稅額不對(duì)
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2020-01-09
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎,等到月初繳納增值稅做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,可以嗎?
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2020-03-15
小規(guī)模納稅人是一個(gè)季度申報(bào)一次增值稅,那本月應(yīng)該繳納的增值稅可以通過應(yīng)交稅金~未交增值稅這個(gè)科目來核算?
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2019-06-16
就是購置汽車,怎么把增值稅記在固定資產(chǎn)里,把車輛購置稅計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?增值稅不是可以抵扣嗎
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2019-05-31
老師,如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額是25000,銷項(xiàng)稅額是20000,還要用轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目嗎?轉(zhuǎn)出多交增值稅三級(jí)科目是針對(duì)已交稅金交多的情況嗎?
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2019-07-28
這月購進(jìn)一臺(tái)車進(jìn)項(xiàng)13178.63,又賣出去,銷售銷項(xiàng)13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)…… 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步,我寫的金額對(duì)不,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2017-12-09
老師, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)怎么增加科目
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2022-03-18
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 ()2021年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)65000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)4200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)26000元。甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款30000元。出交納當(dāng)月增值稅的分 (2)2021年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2021-10-08
老師您好: 上個(gè)月開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,總金額是65229.1元,其中稅費(fèi)是3106.15元。然后網(wǎng)上增值稅報(bào)稅的時(shí)候稅款已繳納,本來開出發(fā)票后應(yīng)該馬上做一筆分錄: 借:預(yù)收賬款 65229.1 貸:主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3106.15 但忘記做了。所以本月想補(bǔ)做收入 想問一下本月的分錄是不是 借:預(yù)收賬款 65229.1 貸:主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)3106.15
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2019-09-12
應(yīng)交增值稅下面的三級(jí)科目,(進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,減免稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),年底要將余額結(jié)平嗎?二級(jí)科目應(yīng)交增值稅是沒有余額的了
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2019-01-05
4、某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下: 科 目 編 碼 科 目 名 稱 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個(gè)人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中,哪些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后,若要?jiǎng)h除222101科目編碼,有什么條件?能直接增加22210401科目嗎?為什么?
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2023-06-18
30.某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下: 科目編碼 科目名稱 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 立身以立學(xué)為先,立學(xué)以讀書為本. 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個(gè)人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中,那些是控制行科目編碼?那些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后,若需要?jiǎng)h除22101科目編碼,有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
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2024-06-24
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目,公路施工企業(yè)可以用嗎?看到有人說建筑企業(yè)這兩個(gè)科目不用,可以封存
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2019-08-05
我們12月份收到供應(yīng)商開來的材料增值稅發(fā)票,1月份做了帳,也抵抗了,之后供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,要開紅字給我們,那我們?cè)牧夏沁呑黾t字沖銷,已經(jīng)抵扣的是不是做:借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅,對(duì)嗎
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2020-02-05
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,做廣告行業(yè),平時(shí)開票內(nèi)容是會(huì)展服務(wù)費(fèi)、海報(bào)制作費(fèi)等,現(xiàn)在我做收入分錄是:1、借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額;繳稅時(shí)分錄是:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會(huì)計(jì)做的是2、:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅;繳稅的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款。 我的問題是:我現(xiàn)在應(yīng)該用那個(gè)分錄做比較合適?如查用第2個(gè)分錄,我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了,還須要調(diào)整么?請(qǐng)指教
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2020-06-11
甲公司為增值稅一般納稅人,2023年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 (1)2023年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)65000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)4200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)26000元。甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當(dāng)月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2023-10-24
小規(guī)模季度≤9萬,減免增值稅,寫要借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸營業(yè)外收入
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2017-07-10
老師請(qǐng)問 月度銷售額低于3萬增值稅免交 那這個(gè)免交增值稅額分錄如何處理呢
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2016-08-18
那個(gè)稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個(gè)這個(gè)季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
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2018-10-20